額是企業(yè)準(zhǔn)則還是小企業(yè)準(zhǔn)則?
老師,我在繳納社保的分錄一直沒分開單位和個人的來做,也就是在計(jì)提時:借 管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款—個人社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 今年的分錄一直是這樣做,現(xiàn)在明細(xì)表的其他應(yīng)付款—個人社保,貸方余額是?1萬多,能調(diào)整嗎?
計(jì)提和繳納社保分錄記錯了怎么更正? 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 從2021年開始至2022年2月都是這樣記的 2021年和2022年分別如何調(diào)整?
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯了,22年應(yīng)該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費(fèi)用(單位社保)8540.86,借其他應(yīng)收款個人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費(fèi)用是7285.41,21年多計(jì)提了,我22年應(yīng)該如果修改分錄?
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯了,22年應(yīng)該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費(fèi)用(單位社保)8540.86,借其他應(yīng)收款個人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費(fèi)用是7285.41,其他應(yīng)收3545.03元,21年的分錄單位社保多了,個人少了。我22年應(yīng)該如果修改分錄?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
老師好,我已經(jīng)做過下面這個分錄了,繳納社保的會計(jì)分錄 1、計(jì)提社保費(fèi)用時的分錄: 借:管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)(單位部分), 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)(單位部分); 2、實(shí)際繳納社保費(fèi)用時的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)(單位部分), 借:其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(fèi)(個人部分) 貸:銀行存款; 現(xiàn)在要計(jì)提工資部分,那這個是應(yīng)發(fā)工資數(shù),還是實(shí)發(fā)工資數(shù)?。?/p>
土地使用權(quán)的攤銷的會計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
借,管理費(fèi)用,-(7285.41-8540.86) 貸,應(yīng)付職工薪酬
不是這樣的,您理解錯了,我得意思我單位計(jì)提多了,個人計(jì)提少了,社??偨痤~不變
借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用,金額就是差額部分就行了。