稅負不算低的哈。這個占比,沒有公布比例哈
老師,我們是建筑裝飾行業要與甲方簽訂合同,其中有一部分是人工費,由甲方指定勞務公司轉賬支付,我們需要支付勞務公司的,企業所得稅,個人所得稅,還有增值稅和附加稅,能給解釋一下我們企業要承擔多少的稅率嗎
老師我想問一下我們是建筑服務行業的,今年到目前為止我們的增值稅稅負率在3.9%。但是我們這個月到了很多進項打算在下月申報納稅的時候全部抵掉。這樣稅負率會下降到1.2%左右,這個有關系嗎
老師,好,我公司多年之前增值稅沒有結轉,上一任記賬公司已經結轉過一次,但是還有結余,銷項稅是100,進項稅額(比電子稅務局上的金額多)10,轉出未交增值稅額為150,我啥調賬,畢竟已 經是好多年前遺下來的問題了(2002年-2021年)。我想借:應交-增值稅(銷項)100 主營業務成本-其他 60 貸:應交-增值稅(進項)10 應交-轉出未交增值稅 150 ,可以嗎
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購置的原值為2000萬元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬元,1~2月免收租金;一次性預收兩年租金479.6萬元。其他相關資料:計算房產余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨列明增值稅。要求:請依次簡要回答下列問題1.簡述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項稅額、2022年房產稅分別是多少萬元?3.甲公司、乙公司共應繳納的印花稅是多少元?
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購置的原值為2000萬元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬元,1~2月免收租金;一次性預收兩年租金479.6萬元。其他相關資料:計算房產余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨列明增值稅。要求:請依次簡要回答下列問題1.簡述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項稅額、2022年房產稅分別是多少萬元?3.甲公司、乙公司共應繳納的印花稅是多少元?
老師,學堂有沒有社保方面的操作流程
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
什么情況要填出口收匯表,是因為沒在次年申報上年度的報關單嗎
老師你好,我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,對方欠款,用房子抵賬,落到個人名下,走三方協議可以嗎
老師,,企業購買工作服給普通員工穿,計入什么費用呢
企業購買電腦,入什么費用,管理費用辦公費,還是管理費用低值易耗品
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事
3應該也不算低把 ,那是材料款什么的有占比嗎
沒有所謂的占比的哈,每個項目都不一樣