你看看綁定成功了嗎
請問我們公司已經核定過個稅系統了,為什么申報的時候會有這樣的提示?
我綁定公司提交申請,為什么登陸企業賬號進去看不到那個申請的,但是法人又收到短信說我已在電子稅務局完成辦稅授權關系綁定,我登陸我個人賬號綁定企業,又顯示我的申請待審核,這是什么情況?
老師,這個財產行為稅與企業所得稅綜合申報顯示未申報,但是我去申報的時候它提示這樣,這個要怎么辦?
新企業在電子稅務局里面辦理了新辦納稅人套餐服務,里面是包含了票種核定嗎?其他事項都已經顯示已完結了,但為什么還要領不了發票,說是沒辦理發票票種核定
老師,我們公司專票核定的數量是40份,這個月已經申報了增值稅,稅盤也已經清卡了,但是申領專票時候,提示只能領10份,這是為什么
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
已經綁定成功
那你用企業的登錄看看