借生產成本工資49萬, 制造費用工資105000, 管理費用工資90600, 銷售費用工資17400, 貸應付職工薪酬工資703000
甲企業2019年7月應付工資總額425200元,“工資費用分配匯總表”中列示的產品生產人員部門為258000元,車間管理人員工資為29700元,企業行政管理人員工資為63400元,專設銷售機構人員工資為74100元。其中代墊職工房租32000元,企業代墊職工家屬醫藥費8000元,代扣個人所得稅53000元,代扣個人負擔的社會保險費和住房公積金97020元,實發工資235180元,編制相關會計分錄。
根據本月“工資費用分配匯總表“得知,企業本月應付職工薪酬總額為700000元,其中:生產工人的計時工資和計件工資為480000元、車間管理人員工資105000元,企業行政管理部門人員工資90600元,專設銷售機構人員工資17400元,職工食堂人員工資7000元。編制工資費用的分配的會計分錄。
31.小白企業2019年10月發生以下經濟業務:(1)10月份應付工資總額693000元,在"工資費用分配匯總表”中列示的產品生產人員工資為480000元,車間管理人員工資為105000元,企業行政管理人員工資為90600元,專設銷售機構人員工資為17400元。(2)在“工資費用分配匯總表”中,代墊職工房租32000元,企業代墊職工家屬醫藥費8000元,實發資為653000(3)11月15日,通過銀行發放10月份工資。要求:根據以上資料,編制小白企業相關賬務處理。
31.小白企業2019年10月發生以下經濟業務:(1)10月份應付工資總額693000元,在“工資費用分配匯總表”中列示的產品生產人員工資為480000元,車間管理人員工資為105000元,企業行政管理人員工資為90600元,專設銷售機構人員工資為17400元。(2)在“工資費用分配匯總表”中,代墊職工房租32000元,企業代墊職工家屬醫藥費8000元,實發工資為653000元(3)11月15日,通過銀行發放10月份工資。要求:根據以上資料,編制小白企業相關賬務處理。
甲企業2020年7月份應付職工工資總額為693000元,“工資費用分配匯總表”中列示的產品生產人員公資為480000元,車間管理人員工資為105000元,企業行政管理人員工資為90600元,專設銷售機構人員工資為17400元。甲企業根據“工資費用分配匯總表”結算本月應付職工工資總額693000元,其中企業代墊職工房租20000元、代墊職工家屬醫藥費8000元,代扣個人所得稅12000元,實發工資653000元。
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
借應付職工薪酬工資, 貸其他應收款,家屬醫藥費5000, 個人負擔的保險83000, 其他應收款,個人負擔的公積金92000, 應交稅費個人所得稅12300, 銀行存款510700