你好 (1)2日,采購原材料A一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款300萬,進項稅額39萬元,材料尚未送達,款項尚未支付。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (2)3日,上繳上月應(yīng)交未交增值稅6萬元。 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款 (3)4日,發(fā)放職工工資30萬元 借:應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款 (4)5日,收到2日采購的A材料并驗收入庫 借:原材料,貸:在途物資 (5)7日,收到客戶所欠銷售貨款一筆20萬元 借:銀行存款,貸;應(yīng)收賬款?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業(yè)成本表的23行罰沒支付,還需要填A(yù)105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業(yè)外收入的貸方還是主營業(yè)務(wù)成本的貸方,借方都是應(yīng)交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業(yè),上月申報的有一個報關(guān)單發(fā)生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發(fā)票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關(guān)了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應(yīng)商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發(fā)完了。