對方給你開紅字發票的可以這么做的
4S店企業,廠家返利,如果我售出的車輛已經結轉成本,我沖主營業務成本, 借銀行存款, 貸主營業務成本,負數 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出 是這樣嗎
老師您好,我想問下4s店有一筆賬務:借:應收帳款~廠家返款,貸:主營業務成本 應交稅費~應交增值稅~進項 這筆分錄是什么意思呢
老師,請問我司收到成本發票,未付款,分錄是借主營業務成本----應交稅費--應交增值稅--進項稅,貸應付帳款,如已付款,貸銀行存款,是這樣嗎?
請問老師,我們都是用的預付款給廠家進貨,廠家有個返利,這個我要怎么做賬呢?謝謝
請教老師,我們都是用的預付款給廠家進貨,廠家有個返利,這個我要怎么做賬呢?借:銀行存款 貸:主營業務成本 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)是這樣嗎謝謝老師了
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。