需要的 收到的錢,這個屬于加稅合計
企業開票星號里面是勞務 這個月做了點無票銷售 賣廢品收入 申報增值稅的時候是在應稅貨物銷售額里反應我賣廢品的不含稅收入嗎 一般納稅人
老師我有兩個顧客把錢打到,對公賬戶上了。不要發票,我能報稅的時候,做無票收入嗎?這個無票收入的銷項稅額,稅率是9%。把花生皮去掉
老師 我們公司是一般納稅人把固定資產銷售給個人,不開發票需要做無票收入嗎?做無錢收入交稅的時候是安不含稅金額計算嗎?
老師 我們公司是一般納稅人把固定資產銷售給個人,不開發票需要做無票收入嗎?繳納增值稅的時候是按不含稅金額交嗎?
老師請問,我公司收一單位的鑒定費,沒有開發票,但是我做為無票收入已交了稅了。現在這個鑒定費我們不做了。錢要退給對方,但是我們要收一定的手續費,這個帳該怎么做。是我沖無票收入的時候,把收入少沖點嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
按價稅合計交增值稅?
你好,收到的錢屬于加稅合計,你需要換算成不含稅的,是一般計稅的嗎?如果是的話,收到的錢除以1.13乘以13%,這個是你的銷項 如果你有進項的,可以用進項來抵扣。
老師 銷售的這個固定資產是之前從個人手里買的,現在賣給個人,只能按一般計稅吧?
你單位是一般計稅的,你是零九年之后買來的話是一般計稅。