同學(xué)你好 申報的時候直接進項轉(zhuǎn)出
老師,請問我1月份做了一筆進項稅轉(zhuǎn)出,是去年12月份多做了進項稅的金額,那我2月份報增值稅的時候,填寫附表二的時候,進項稅額轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填寫在哪一欄
公司1月份購進一批貨,稅額已認證,2月份我是不想要這批貨,已退還。2月申報已做進項轉(zhuǎn)出,這筆進項轉(zhuǎn)出我應(yīng)該怎么錄入分錄呢?
老師,如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅,10月份申報的時候認證了9月份之前小規(guī)模的進項也抵稅了,這個應(yīng)該怎么處理,是不是只要做下進項稅額轉(zhuǎn)出就好了,那在這個月申報的時候直接做進項轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報表?
22年6月份讓更正21年12月份的申報表,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,12月不做進項稅額轉(zhuǎn)出的時候不僅不用上稅,而且還有留抵稅額,做了進項稅額轉(zhuǎn)出之后就需要繳稅了,那會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師您好!1月份有一筆進項稅額需要轉(zhuǎn)出,是在本月做進項稅額轉(zhuǎn)出,還是更正1月份的申報啊?
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財報和季報,我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負數(shù)),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規(guī)模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應(yīng)付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務(wù)報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風(fēng)險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
老師是本月申報的時候轉(zhuǎn)出嗎?
同學(xué)你好 對的 申報的時候轉(zhuǎn)出 下個月申報這個月稅的時候轉(zhuǎn)出