你好,實際有業務的情況下,這個錢退不回來的,你加稅合計做成本里面可以,但是你這個成本業績扣不了所得稅的。
老師,稅局通知異常進項稅額轉出16592.55,金額127634.5,原因是:對方公司(銷方)失聯走逃開具增值稅專用發票,我公司(購方)貸款已付,貨已入庫,成本已結轉,稅局只通知進項稅轉出,不用開紅字發票,老師這個分錄怎么做
已抵扣的專票,因對方公司走逃失聯,做了進項轉出。公對公付的款能要求開票方退回嗎?專票的金額部分還能入成本部?
老師你好。我公司開出去的銷項票對方認證了,現在要求開負數。對方開,請問那抵扣聯跟發票聯不用給我公司吧? 還有就是我公司的進項專票認證了,現在對方要求開紅字發票,抵扣聯發票聯也不用寄回給對方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方,然后在這個月報稅的時候做進項轉出就好了,是嗎?
我們公司損壞了對方的貨物紙箱子,要賠償給對方,想單于我們購買了對方的紙箱子,支付了款項,對方給我們開的專票,我們做了營業外支出,這個專票進項稅額能抵扣嗎
對方公司在2019年時開了全額發票,當時我們只支付了合同應付款部分的錢,剩余的款項一直沒有付,現在因項目暫停,尾款一直沒付,對方要求發票退回。發票當時已抵扣,現在應該怎么處理?部分金額又應如何紅字沖紅?
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?