你好 (1)11月1日,該公司以轉賬支票支付產品廣告費35000元,取得增值稅專用發票,增值稅稅率為6%。 借:銷售費用?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)11月2日,該公司為銷售該A產品,以銀行存款支付產品運輸費,取得增值稅專用發票注明價款用8 500元,增值稅稅率為9%。 借:銷售費用?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (3)11月4日,以現金支付專設銷售機構辦公費1000元。 借:銷售費用?,貸:庫存現金 (4)11月7日,公司行政管理部門張三出差后前來報銷出差費用2 360元,原借支差旅費2000元,差額以現金支付。 借:管理費用,貸:其他應收款,庫存現金 (5)11月20日,計提本月公司管理部門人員工資85 000元,專設銷售機構人員工資45 000元。 借:管理費用,銷售費用,貸;應付職工薪酬 (6)11月25日,支付銀行承兌匯票手續費180元。 借:財務費用,貸:銀行存款 (7)11月30日,以銀行存款支付本月中國工商銀行短期借款利息9200元。 借:財務費用,貸:銀行存款 (8)11月30日,以銀行存款3200元支付印花稅款。 借:稅金及附加,貸:銀行存款
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?