你好,數量不用填寫的,你只看銷售折讓的,然后填寫一個總的就行,數量單價都不要填寫。
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發票,我們已經做了進項認證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務要開具紅字發票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
請問一下我們是供銷合作社,政府給了我們一筆十萬塊錢的補助做電商,但是要達到這么多銷量錢才能歸我們,沒達到錢就要收回去,這個我應該怎么做賬?是計入專項應付款嗎?其中因為開展電商發生的費用是計入管理費用還是沖減專項應付款嗎?
請問老師,有一筆出口業務,我們已經開具了銷售發票,但是后期因為產品有點質量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票是嗎?但是開具發票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
請問老師,有一筆出口業務,我們已經開具了銷售發票,確認了收入,但是后期因為產品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票沖減已經確認的收入是嗎?但是開具發票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發票申請表,并已發送給銷售方,但是因為疫情原因,現在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發票和正數發票已開具過來,但是我們這個月內開具不了紅字發票和正數發票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉出嗎?感謝