同學(xué)你好 貸方負(fù)數(shù)嗎
老師,前任會(huì)計(jì)賬面上,應(yīng)付職工薪酬—工資有貸方余額17萬多;應(yīng)付職工薪酬—職工福利貸方負(fù)數(shù)三千多;應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)貸方負(fù)數(shù)1.6萬多;應(yīng)付職工薪酬—住房公積金貸方負(fù)數(shù)八千多;這是很多年前遺留問題,我也查不清原因了,請(qǐng)問如何平賬?
為什么我的應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬是平的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬期末余額是有數(shù)的,
應(yīng)付職工薪酬支付上月工資為負(fù)數(shù)有問題嗎
應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上支付上月工資那筆分錄余額為-40有問題嗎
應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上支付上月工資那筆分錄余額為-40有問題嗎。那如果應(yīng)付職工薪酬期初余額為負(fù)數(shù),第一筆支付上月工資應(yīng)付職工薪酬也是貸方,那余額為負(fù)數(shù)正常嗎?
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬,超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費(fèi)用是可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,