同學你好 都低扣完了嗎
老師你好,我們是超市,一般納稅人,這個月新開的公司,我們這個月銷售50萬,開票15萬,因為跟供貨商結算是下個月底,所以供貨商沒有開發票,那我們12月初報稅沒有進項發票怎么辦呢
老師,您好,想問一下就是進項發票這個比如說10月份開的發票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進項發票是否抵扣跟時間沒關,主要跟我什么時候認證有關對吧,比如1月份收到了發票,我11月份才勾選認證,那就在11月份抵扣銷項對吧
老師,我們是新開超市一般納稅人,12月銷售67萬不含稅,因為我們是實銷實結,就是12月銷售了,1月底對12月的賬,對了賬,供應商開發票,這樣的話,我們一月報稅就沒有進項抵扣了,該怎么辦呢?
老師,我們公司12月購買的材料直接對外銷售,有到貨到廠房再銷售的,也有從上游供應商直接發貨的,現在的問題就是,因為對方是上市公司,12月不能允許有應收賬款,所以把我們12月的合同全部改到今年1月的,但是我們12月已經對外銷售,他把合同和結算都改到了今年1月,我們12月沒得成本結轉
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發票,當時是小規模納稅人,當月未收到成本發票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個專票,我們可以抵扣進項稅額嗎?因為這是小規模期間發生的銷售。
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確?。慨吘乖伦詈笠惶煲部赡馨l生業務啊
郭老師,個稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理
我們是12月新開的公司,沒有收到發票,供應商要1月對賬后才開發票
同學你好 那就沒有辦法抵扣