您好,是,就是這個意思的
老師我們是物業(yè)公司,每月只收物業(yè)費,在填報增值稅申報表時,銷售額是不是要填寫服務這一欄?
老師好,填寫增值稅納稅申報表,是不是就是填寫下主表的應稅貨物銷售額,本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額,及附表三的本期服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個填寫哪個。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項發(fā)票,進項簡單核對下OK,再點生成主表,再申報,對嗎
老師,我們是一般納稅人的商貿(mào)公司,本月開具了一張現(xiàn)代服務費的專票,那我在申報稅的附表一這個服務費的金額要填寫在什么地方,是第2行的應稅貨物銷售額,還是第3行的應稅勞務銷售的,或者是其他的地方?
老師,個體工商戶的建筑公司開出的勞務費發(fā)票,在申報增值稅納稅申報表時,開票金額寫在貨物及勞務 列,還是寫在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這列呢?,另外季度沒超過45萬,填寫不含稅金額還是含稅金額?
老師,這個月公司發(fā)生建筑服務家具安裝費用,總金額35520,申報時是不是要在表三填寫金額,表一、一般項目銷售貨物把這個服務費給扣除填寫。在免稅勞務銷售額填寫這筆建筑服務費,是這樣填報嗎?
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產(chǎn),其他車子租用的,,業(yè)務真實,現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿(mào)易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發(fā)票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協(xié)議,開發(fā)票項目名稱:現(xiàn)代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現(xiàn)在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
是填價稅合計數(shù)還是只填銷售額、不填稅
您好,這個是屬于不含稅的金額
意思是在主表免稅勞務銷售額填寫不含稅銷售額申報就可以了
嗯對是這個意思的
填寫不上、是為什么
這個表這樣填寫對嘛?
銷售建筑服務家具安裝的填寫在應稅勞務這對嘛
對建筑服務是屬于勞務的