同學,你好 不用其他操作,就是看一下
老師好,我作為銷售方7月份給購買方開具了增值稅專用發票10萬,8月份發現購買方的銀行信息變更,需要沖紅重新開具,我把沖紅發票和8月份開具的正數發票都給到了購買方,他們把7月份的發票又給我退回來了,是不是不應該退給我?
老師,請問我是銷售方,然后購買方要紅沖前幾個月我們開具的專用發票,購買方已抵扣發票,我作為銷售方需要做什么工作?另外購買方需要給我什么資料?
老師您好,由于一張專票,內容出錯了,需要銷售方沖紅,我們已經給他提供了紅字信息表,但是在發票服務平臺沒有提示紅沖發票的信息,是對方沒有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進行進項稅額轉出嗎?因為在四月份就已經認證了,
老師,請問下銷售方開了電子發票的紅字發票,我們作為購買方需要怎么操作?為什么銷售方開了紅字發票報稅的時候的收入沒有把紅字發票的金額扣除呢
老師您好 請問銷售方將開具的全電電子專票進行紅沖 我們的增值稅電子服務平臺會有提示,請問我們作為購買方,需要為這份銷售方的紅沖發票進行什么操作嗎?