同學您好,借:其他應收款,貸銀行存款 借:銀行存款,貸:其他應收款
老師想問下,就是某員工8月請了一個月的假 ,按我公司規定單位承擔的社保部分和個人承擔部分都是由員工自己承擔。但她8月又沒上班收入就沒有。那我報個稅時怎么報呢。
請問老師,我有個員工上個月工資3000,社保費公司和個人部分自己承擔1200,那我幫他申報工資填他的本期收入是多少呢
幫員工補繳9月和10月社保都是由自己承擔,那放入什么科目?
公司來的員工,給他補交3月份的社保,由他自己全額承擔,包括個人部分和公司部分,從他5月工資扣,現在交了他3月份和4月社保,發了4月的工資。 那他的計提社保,支付社保,計提工資,發放工資,這四步都該怎么寫分錄呢?
公司每月沒有給這個職工發工資,公司每月先代交所有職工社保費(含這邊職工的社保費),社保費單位部分和個人承擔部分是由這個職工自己承擔,然后再由這個職工把單位和個人承擔部分社保費轉入公司。像這種情況如何計提工資、社保?發放工資?繳納社保?著三個分錄咋寫?我們是先發工資后交社保
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
全部自己承擔哦
是的沒錯, 是這樣的