借生產成本,A產品材料35萬, 制造費用材料3萬, 管理費用材料費12000, 貸原材料,甲材料。
倉庫發出材料一批,其數量及用途為a,材料25,000元,其中生產耗用貳萬叁仟元車間一般耗用2000元,B材料16000元。其中產品生產耗用12,000元,車間一般耗用3000元,企業行政管理部門一般耗用1000元。(會計分錄。)
領用A材料一批,其中生產甲產品耗用27000元,管理部門一般耗用12000元
倉庫發出材料一批,其中a產品耗用20000元,B產品耗用16000元,車間一般耗用5000 元,行政管理部門領用4000元。
5.30日,匯總結轉發出原材料的成本。企業本月倉庫發出原材料的實際成本600000元,其中:生產甲產品耗用350000元,生產乙產品耗用235000元,生產車間一般耗用5000元,企業管理部門耗用2000,在建工程耗用8000元
倉庫發出材料70106元,其中,A產品生產耗用39200元,B產品生產耗用26300元,車間一般消耗806元,行政管理部門消耗1600元,銷售機構耗用2200元
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?