同學你好 問題完整嗎
(8)5月8日,從迪菲公司購進配件一批,取得增值稅專用發票,發票上面注明價款20,000元、稅款2600元,貨款已付,貨物已驗收入庫。用現金支付運費400元,取得普通發票。(9)5月10日,銷售給某機電公司B型號設備30臺,每臺不含稅價款16000元,按協議折扣5%,已開具增值稅專用發票,折扣額已在增值稅專用發票的金額欄內注明,貨已發出。同時,隨同產品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發票。款項518670元已存入銀行。(10)5月11日,向小規模納稅人天陽公司售出20噸丙材料,開出58500元的普通發票,款項已存入銀行。·(11)5月12日,將B型設備3臺轉為本企業自用,每臺實際成本8.000元,未開具發票。(12)4月3日,以分期收款方式銷售一批配件,不含稅價款540000元,在合同中雙方約定分三次支付貨款并開具增值稅專用發票,合同中約定的收款日期分別為5、6、7月的12日。4月28日,發出產品。5月12日,收取第一筆款項。
怎么寫會計分錄?,(13)5月12日,企業上月銷售的一臺C型號設備因質量問題被退回,價款100000元、增值稅款13000元,對方企業已開具了紅字增值稅專用發票,款項已退。●(14)5月14日,為了支援西藏建設,將一臺不含稅市場價為250,000元的大型設備無償捐贈給了西藏某企業,并開具了增值稅專用發票。該設備成本為200000萬元。●(15)5月17日,機修車間對外提供修理服務,收取修理費46800元,開具了普通發票。●(16)5月17日,對外出租自己的一套生產設備,租賃合同中約定租賃期限為3個月,一次性收取全部不含稅租金收入27000元。●(17)5月18日,銷售給金源機電經營部E型號設備5臺,每臺不含稅價款32000元,并承諾如果對方在10天內付款,就給予其5%的折扣。開具了增值稅專用發票,貨已發出。22日,收到對方支付的款項(價稅合計)171760元。(18)5月19日,進口生產用機床一臺,到岸價200000元,已納進口關稅20000元,已由海關代征進口環節增值稅,并已得海關進口增值稅專用繳款書。將機床從海關運回,支付不含稅運費4000元,取得貨運企業增值稅專發票
題目完整,請問老師怎么寫會計分錄謝謝您!(1)5月8日,從迪菲公司購進配件一批,取得增值稅專用發票,發票上面注明價款20,000元、稅款2600元,貨款已付,貨物已驗收入庫。用現金支付運費400元,取得普通發票。.(2)5月10日,銷售給某機電公司B型號設備30臺,每臺不含稅價款16,000元,按協議折扣5%,已開具增值稅專用票,折扣額已在增值稅專用發票的金額欄內注明,貨已發出。同時,隨同產品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發票。款項518670元已存入銀行。(3)5月11日,向小規模納稅人天陽公司售出20噸丙材料,開出58500元的普通發票,款項已存入銀行。.(4)5月12日,將B型設備3臺轉為本企業自用,每臺實際成本8,000元,未開具發票。(5)4月3日,以分期收款方式銷售一批配件,不含稅價款540000元,在合同中雙方約定分三次支付貨款并開具增值稅專用發票,合同中約定的收款日期分別為5、6、7月的12日。4月28日,發出產品。5月12日,收取第一筆款項。
.老師,怎么寫會計分錄?(1)5月12日,企業上月銷售的一臺C型號設備因質量問題被退回,價款100000元、增值稅款13000元,對方企業已開具了紅字增值稅專用發票,款項已退。.(12)5月14日,為了支援西藏建設,將一臺不含稅市場價為250,000元的大型設備無償捐贈給了西藏某企業,并開具了增值稅專用發票。該設備成本為200000萬元。
老師,請問怎么寫會計分錄?可以幫我把金額也寫上嗎?5月18日,銷售給金源機電經營部E型號設備5臺,每臺不含稅價款32000元,并承諾如果對方在10天內付款,就給予其5%的折扣。開具了增值稅專用發票,貨已發出。22日,收到對方支付的款項(價稅合計)171760元。
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師,請問一下文化事業稅,怎么交呢?
老師,一般納稅人個體戶報這個A表經營所得稅對嗎?
事業單位出售辦公家具收到的價款 會計處理涉及的科目包括? 一 在建工程 二 銀行存款 三 應繳財政款 四 單位管理費用
使用權資產在企業所得稅匯算清繳進項納稅調整的時候,具體是怎么調整的呢?