你好,用應交稅費應交增值稅。
小規模是有發票了是借銀行存款或者應收賬款,貸∶主營業務收入 應交稅費-未交增值稅(這里還是寫應交稅費-銷項??) 借∶應交稅費-未交增值稅(里還是寫應交稅費-銷項??) 貸∶營業外收入-減免稅額(還是免稅)
我是小規模,給客戶開了專票,是借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額,還是貸方是應交稅費-未交增值稅
之前代賬的分錄是 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師:請問小規模開發票時 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額 繳納增值稅時: 借:應交稅費--應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 這樣行嗎?
小規模納稅人做賬,銷售商品一批 借:銀行存款 貸:主營業務收入-銷貨收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。稅費這里還是直接貸:應交稅費-未交增值稅
老師,出差過程中購買的電腦能否一并計入差旅費
個稅申報本月15號之前忘記申報,現在補要交罰款嗎
老師,請問如何理解第二條,比如4月收到稅務異常發票通知,那稅款所屬期是4月,5月申報4月增值稅時做進項轉出是嗎
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?