你好;? ? ? 一起計入固定資產去 ;這些都是你? ? ?設備 固定資產去? ?
老師好,請問新建企業現在設備安裝了差不多了,購買了一些原材料,用于調試設備,如果調試了沒有損壞,以后還是可以作為原材料生產產品的,像這種,怎么做分錄,現金流量是哪個比較合適?
老師好,公司買了一個大件設備,金額是300萬左右,為了調試設備買入了一些其他材料,金額大概2000多,這個2000多記到哪里比較合適呢
老師好,我公司購進了一個大型設備,300萬,然后這個設備安裝以后需要買一些調試用的材料,這個材料費應該計入固定資產賬面價值還是入費用比較合適呢
老師好,我公司當時買入一個大型設備,因為款項沒全部支付,我當時按照合同金額做了價稅分離然后暫估入賬,次月按照暫估金額開始計提折舊,現在我拿到全部發票發現我暫估的設備金額多了0.17元,導致長期應付款也多出0.17元,這個應該怎么處理呢
老師好,我公司當時買入一個大型設備,因為款項沒全部支付,我當時按照合同金額做了價稅分離然后暫估入賬,次月按照暫估金額開始計提折舊,現在我拿到全部發票發現我暫估的設備金額多了0.17元,導致長期應付款也多出0.17元,這個應該怎么處理呢
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
假如這個300萬的大型設備是分好幾次付款,每次付款取得一次發票,這個怎么處理呢
你好;? ? ? ? ? ?掛貸方應付賬款即可;? ? ? 總額來做固定資產金額? ?
哦哦,那您看我這樣處理可以不,先按不含稅的全部金額入固定資產,借固定資產貸長期應付;然后拿到第一張發票的時候,做借長期應付(本次發票不含稅)貸固定資產;借固定資產(本次發票不含稅),借進項稅,貸長期應付(本次發票價稅合計)。借長期應付(本次發票價稅合計)貸銀行存款
你好;? ? ? ?你確定加后期可以收到進項稅的話; 那么就可以這樣來處理; 可以的??
就是等于我先按全部不含稅金額做暫估入賬,然后后期拿到票以后對之前暫估沒有包含的稅額增加長期應付款
?你好;? 是的; 就可以了。? ? ?
那為了調試設備采購的材料以及運費這些都計入固定資產對嗎
你好; 是的; 這個是為了達到預定狀態發生的直接支出? ?