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老師想問你一個問題,就是公司收到一筆法人的款就50,我放了其他應付款里,那月底結賬我要怎么結轉啊 要怎么做分錄

2022-12-13 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-13 13:53

你好,這個不用結轉,直接掛賬就可以。

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快賬用戶6580 追問 2022-12-13 13:54

然后又退回去了就是反向做了一筆那月末就不用管了嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-13 13:55

對的,對的,退回的,直接反向做一個翻分錄就可以。

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你好,這個不用結轉,直接掛賬就可以。
2022-12-13
你好。你現在是還款了嗎?還款做相反分錄。
2022-12-13
你好!寫一份轉款協議 借:其他應付款-A公司 貸:其他應付款-法人
2019-10-08
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預付賬款(紅字) 50萬 待取得發票時,會計分錄為: 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
你好,代收代付的,這個分錄沒錯 有一筆分錄是收到住戶交來的燃氣爐款, 借:庫存現金? 貸:其他應付款
2022-07-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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