你好,需要從2021年開始,根據業務發生情況,補做相應賬務處理。
老師,從代理記賬那接過來一家公司,成立一年多了,未建賬,一直零報,但對公賬戶上有收支,但收款不是收入,這樣的話,我現在接過來建賬,之前的怎么做?
老師,從代理記賬那接過來一家公司,成立一年多了,未建賬,一直零報,但對公賬戶上有收支,但收款不是收入,這樣的話,我現在接過來建賬,之前的怎么做?21年的收支也有,我建賬日期是22年11月
老師,從代理記賬那接過來一家公司,成立一年多了,未建賬,一直零報,但對公賬戶上有收支,但收款不是收入,這樣的話,我現在接過來建賬,之前的怎么做?老師,我不太懂21年的要怎么做?需要用到以前年度損益調整嗎?我是從22年11月開始建賬的
老師,我們公司是從別的公司接手來的,對方公司之前也沒賬,我們從今年7月份接手過來,一直沒啟用賬套,都是零報,現在啟用賬套我們該怎么做?之前那個公司從16年開始成立的,有流水,現在錄期初也不好錄,怎么辦?
請問剛接手一家公司,之前一直是代賬公司做賬,現在期末余額全部不對,而且是從公司成立開始就是做的假賬,錯賬,甚至一年的銀行收支都沒有入賬,這樣的話是重新根據實際數據建立期初數還是把前面幾年的賬全部重新調整?
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術服務我開給甲方6個點稅率,我實際發生的運維勞務1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現實中 發票都是 到稅務系統 里面 是否需要找到對應的發票 ? 有流水和回單 沒有對應發票 該如何做賬啊?,有發票 沒有對應流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結轉的?按照當月抵扣認證的進項票金額來轉嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質投標、現在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,也就是說我建賬日期是2022年11月1日,我直接在11月1日,補錄之前的賬務處理?那老師涉及到21年的跨年的費用什么,我需要用到以前年度損益調整嗎?還是直接就記到22年費用里就行?
你好,是從2021年開始補做,而不是從2022年11月的日期開始建賬。
之前的代理記賬都是零申報的,財務報表也是0,我現在補做豈不是和之前申報的數據不一致了?
請看你的描述,說明是代理記賬做的有錯誤啊
那我豈不是還要去稅局改報表嗎?
你好,是的,是這樣的