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老師好,公司購買大型設備,分三次付款,每次付款間隔超過一個月,每次付款以后收到相應金額的發票,這個怎么處理賬務以及折舊呢

2022-12-13 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 11:13

那現在這個設備收到了嗎。設備收到了,你一次做就可以了,借固定資產,貸銀行存款,長期應付款,然后按月給你開發票,或者是幾個月給你開發票,借長期應付款貸固定資產,借固定資產應交稅費,應交增值稅,進項貸銀行存款 固定資產第一個分錄,它是不含稅的金額,整個的全部的。

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:14

折舊的時候是按照不含稅的金額,整個固定資產的折舊。

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快賬用戶6594 追問 2022-12-13 11:16

設備已經收到了,不含稅總額300萬,稅額39,合計339,那我直接借固定資產300,貸長期應付款300?那稅額怎么體現呢,比如我這次付了50萬,收到50萬的發票,其中不含稅44.25,稅5.75。

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:18

借長期應付款貸固定資產44.25 借固定資產44.25應交稅費、應交增值稅進項貸長期應付款, 借長期應付款,貸銀行存款。

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快賬用戶6594 追問 2022-12-13 11:20

哦哦,為啥感覺這組分錄特別倒來倒去的感覺

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:21

第一個是暫估的,相當于啊。

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快賬用戶6594 追問 2022-12-13 11:23

第一筆分錄是不是借固定資產300,貸長期應付款300,按不含稅的整體金額計入固定資產

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:23

是的,對的是的,是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶6594 追問 2022-12-13 11:30

然后每一次付款收到發票再沖暫估,增加長期應付款期初沒有算的那部分稅額是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:33

是的,是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶6594 追問 2022-12-13 11:48

那這個是否需要考慮貨幣的時間價值,今年到明年支付全部價款的97%,剩余3%作為質保金放到一年以后質保期滿再支付

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:49

需要的一般都是支付利息的。

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快賬用戶6594 追問 2022-12-13 11:50

那我直接按照不含稅的價格全款300入固定資產嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:50

是 利息有支付單獨做

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快賬用戶6594 追問 2022-12-13 11:53

這個設備這個月付首次款項就已經交付,然后本月25號安裝調試完再付一筆,明年還要陸續付幾筆直到付完合同金額97%,這樣的話需要通過在建工程核算嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:55

那設備完工了沒有?完工了就可以直接做固定資產,沒有完工的就做在建工程。

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快賬用戶6594 追問 2022-12-13 11:57

設備其實已經在試用了,我覺得做固定資產也合適,那后面如果單獨支付利息是計入固定資產成本還是什么呢,另外如果按固定資產不含稅全額入賬,下個月就按照全額可以計提折舊了嘛?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 12:00

做財務費用里面的,不做你的固定資產成本。

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快賬用戶6594 追問 2022-12-13 12:05

這樣全額入固定資產,下個月是否就可以正常開始折舊了呢

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齊紅老師 解答 2022-12-13 12:06

可以打可以打可以打。

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那現在這個設備收到了嗎。設備收到了,你一次做就可以了,借固定資產,貸銀行存款,長期應付款,然后按月給你開發票,或者是幾個月給你開發票,借長期應付款貸固定資產,借固定資產應交稅費,應交增值稅,進項貸銀行存款 固定資產第一個分錄,它是不含稅的金額,整個的全部的。
2022-12-13
同學你好 固定資產入帳時間是購入當月,次月起開始折舊
2022-12-13
您好,我們是有固定資產模塊自動拋轉憑證的話,要做卡片變理,減少0.17元,下月會按更新后的賬面價值進行折舊,當然變更后也有一個分錄 借:固定資產 - 0.17 貸:應付賬款-某供應商 -0.17
2023-12-13
同學您好,借固定資產-0.17 貸:長期應付款-0.17 或者簡單點的,直接借:管理費用-0.17貸:長期應付款-0.17
2023-12-14
同學你好 直接原分錄負數紅沖
2023-05-09
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