那現在這個設備收到了嗎。設備收到了,你一次做就可以了,借固定資產,貸銀行存款,長期應付款,然后按月給你開發票,或者是幾個月給你開發票,借長期應付款貸固定資產,借固定資產應交稅費,應交增值稅,進項貸銀行存款 固定資產第一個分錄,它是不含稅的金額,整個的全部的。
老師好,公司購買大型設備,分三次付款,每次付款間隔超過一個月,這個怎么處理賬務以及折舊呢
老師好,公司購買大型設備,分三次付款,每次付款間隔超過一個月,每次付款以后收到相應金額的發票,這個怎么處理賬務以及折舊呢
老師,您好。公司購買大型設備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務要怎么處理的呢。我看到有預付款,我只是做了預付款,但是老板說,我要知道這個設備的總額,我支付了多少, 設備收到了,但是沒有發票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產,貸應付賬款呢,然后前面已做的賬務處理預付款,要怎么處理呢
老師好,公司去年購進了一個大型設備金額為300萬,約定了分好幾次付完,且幾次間隔加起來跨度將近一年,當時因為設備已經收到了,我當時按照不含稅價格做了暫估入庫,并且在次月開始計提折舊,但是剛剛領導又說那個設備不要了,要退,這個我賬務怎么處理呀
老師好,公司去年購進了一個大型設備金額為300萬,約定了分好幾次付完,且幾次間隔加起來跨度將近一年,當時因為設備已經收到了,我當時按照不含稅價格做了暫估入庫,并且在次月開始計提折舊,但是剛剛領導又說那個設備不要了,要退,這個我賬務怎么處理呀
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
企業支付50000專利技術用于生產,無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個產品銷售訂單,計劃部會分批完成的,假如10000個產品,計劃部分4個批次工單完成
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂園,現在門票放在分銷商賣,定價100,分銷商按20%收取傭金,游客買的票100元統一進到分銷商賬戶,分銷商到時候直接抽走20%傭金,剩余的錢打到我們賬戶,發票要求我們全額開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷商按20開服務發票給我們? 3、我們按80確認收入,經銷商再開20服務發票給我們?
老師,山東社保24年繳費基數多少呢
折舊的時候是按照不含稅的金額,整個固定資產的折舊。
設備已經收到了,不含稅總額300萬,稅額39,合計339,那我直接借固定資產300,貸長期應付款300?那稅額怎么體現呢,比如我這次付了50萬,收到50萬的發票,其中不含稅44.25,稅5.75。
借長期應付款貸固定資產44.25 借固定資產44.25應交稅費、應交增值稅進項貸長期應付款, 借長期應付款,貸銀行存款。
哦哦,為啥感覺這組分錄特別倒來倒去的感覺
第一個是暫估的,相當于啊。
第一筆分錄是不是借固定資產300,貸長期應付款300,按不含稅的整體金額計入固定資產
是的,對的是的,是這么做的,是這么理解的。
然后每一次付款收到發票再沖暫估,增加長期應付款期初沒有算的那部分稅額是這樣嗎
是的,是這么做的,是這么理解的。
那這個是否需要考慮貨幣的時間價值,今年到明年支付全部價款的97%,剩余3%作為質保金放到一年以后質保期滿再支付
需要的一般都是支付利息的。
那我直接按照不含稅的價格全款300入固定資產嗎
是 利息有支付單獨做
這個設備這個月付首次款項就已經交付,然后本月25號安裝調試完再付一筆,明年還要陸續付幾筆直到付完合同金額97%,這樣的話需要通過在建工程核算嗎
那設備完工了沒有?完工了就可以直接做固定資產,沒有完工的就做在建工程。
設備其實已經在試用了,我覺得做固定資產也合適,那后面如果單獨支付利息是計入固定資產成本還是什么呢,另外如果按固定資產不含稅全額入賬,下個月就按照全額可以計提折舊了嘛?
做財務費用里面的,不做你的固定資產成本。
這樣全額入固定資產,下個月是否就可以正常開始折舊了呢
可以打可以打可以打。