你好!開紅字發(fā)票的話原分錄紅字沖回就可以,會(huì)遞減當(dāng)月銷項(xiàng)稅金
跨月銷售發(fā)票紅沖如何做賬老師? 成本結(jié)轉(zhuǎn)以及進(jìn)項(xiàng)抵扣這方面
老師,請(qǐng)問購(gòu)買方收到專票已結(jié)賬未抵扣,次月又把發(fā)票退給銷售方了,銷售方紅沖了但是不提供紅字發(fā)票,購(gòu)買方可以直接沖銷進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師您好!上個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,如何做沖銷的分錄呢?(進(jìn)項(xiàng)票上個(gè)月開錯(cuò)了,對(duì)方?jīng)_紅重開,金額比上個(gè)月少)
3月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,本月因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題想讓對(duì)方紅沖發(fā)票,現(xiàn)在4月還沒結(jié)賬,4月的賬面可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,5月/6月如果紅沖,紅沖的發(fā)票可以作為4月憑證的附件嗎?
3月購(gòu)買材料發(fā)票已入賬,已結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,本月這個(gè)發(fā)票方有問題,要我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄入賬?謝謝老師!
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
會(huì)計(jì)檔案需要一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
工作滿了1年,中途休息了一段時(shí)間,然后到一家單位上班,年休假還是5天?
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個(gè)怎么入賬,是做固定資產(chǎn),還是費(fèi)用?
老師請(qǐng)問員工4月入職,5月發(fā)放工資,是在5月做信息采集,0申報(bào)嗎?還是等6月才做信息采集和申報(bào)呢?
老師你好,單位需要做合并報(bào)表處理,安裝合并軟件是需要合并一級(jí)科目還是二級(jí)科目呢?
老師,現(xiàn)在進(jìn)賬稅勾選在稅務(wù)平臺(tái)了,我怎么沒找到這個(gè)講的課程,還是看到以前的單獨(dú)的勾選平臺(tái),有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨(dú)立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時(shí)候。填寫資料不小心把銀行支行填錯(cuò)了。這個(gè)直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,年初余額和本年增加的和是不是應(yīng)該算在待攤的原值里
老師 說下會(huì)計(jì)分錄處理 收入 成本 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)
上個(gè)月原分錄你怎么做的?借方是銀行存款還是應(yīng)收?寫一下,我給你改