同學你好 出口退稅之前就可以
出口退稅的時間是什么時候?比方說申報期是10月,報關單日期是9.28日,這樣算是延遲一個月申報了嗎?出口退稅申報每月截止日期與納稅申報期有沒有關聯(lián)
老師,出口業(yè)務延遲開票(比報關單晚幾個月),會有延遲納稅風險嗎?
你好 老師 我這邊有一個問題 就是我這邊出口退稅申報收入,往往我這邊進項開票比較晚,申報收入又是當月 導致這邊收入在當月申報,但是進項發(fā)票會延后開具,我這邊該怎么處理這個問題,怎么做賬
老師,我們有出口業(yè)務,報關是委托代理報關,平時是外貿(mào)銷售人員委托代理報關,沒有給財務裝箱單,也沒有開銷售發(fā)票,增值稅申報時做的無票申報,稅務也沒有問過,這樣操作有風險嗎?
老師,我們是京東線上銷售公司,由于廠家都是當月開上月的采購發(fā)票給我們,所以我們也是當月確認上個月支付寶收款收入,相當于延遲了一個月確認收入。請問這樣操作可以嗎?存在延遲納稅風險嗎?稅務員來了解我們業(yè)務時,我可以實話實說嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
老師,我們出口不退稅,就是開票比實際出口時間晚一些,稅局可以認定為延遲納稅嗎?
同學你好 你們出口免稅嗎
是管制產(chǎn)品,不免稅,都正常都交稅的
同學你好 那你報關了就要在增值稅申報系統(tǒng)申報的
沒有申報等開票了,才報的稅,會有滯納金是嗎?
同學你好 這個稅局會查的哦
對,就是稅局再查,我才問的
出口不管退不退稅,都要報關當月 就申報增值稅是嗎?
同學你好 對的 是這樣的 要在報關的當月所屬期申報
老師,滯納金一般是怎么計算呢
這個一般是日萬分之五
辛苦老師了
滿意請給五星好評,謝謝