你好 (1)7日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料,A產(chǎn)品耗用40000元,B產(chǎn)品耗用30000元,車間一般耗用7500元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,貸:原材料 (2)9日,以支付寶支付銷售產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)2000元。 借:銷售費(fèi)用,貸:其他貨幣資金 (3)20日,出納開出銀行支票支付廣告費(fèi)3000元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 (4)20日,向希望小學(xué)捐款8000元,款項(xiàng)通過銀行電匯支付。 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (5)26日,行政辦公室李四出差歸來報(bào)銷差旅費(fèi)2800元,李四退還現(xiàn)金300元。 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (6)31日,分配本月份工資,其中制造A產(chǎn)品工人工資40000元,制造B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,車間管理人員工資15000元,企業(yè)管理人員工資15000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 (7)31日,用銀行支票支付本月水電費(fèi),車間用3080元,行政管理部門用1860元。 借;制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 (8)31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)應(yīng)提2000元,企業(yè)行政管理部門固定資產(chǎn)應(yīng)提1200元。 借;制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 (9)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生制造費(fèi)用(A產(chǎn)品11032元,B產(chǎn)品16548元)。 借;生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 (10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)品400件銷售成本,A產(chǎn)品單位成本177.58元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
老師,開紅字發(fā)票會(huì)影響企業(yè)稅務(wù)級(jí)別評(píng)分么?
老師,你好,我申報(bào)企業(yè)所得稅,1季度確實(shí)沒有收入,收入小于成本,風(fēng)險(xiǎn)提示是中,這樣沒事吧?
老師應(yīng)交稅費(fèi)為—9809.85要處理嗎?因?yàn)榍捌谫I車,后面我們是銷售蔬菜和豬肉免稅得,所以就一直留抵,需要賬務(wù)處理嗎?
匯算清繳財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)報(bào)上了,所得稅報(bào)表顯示于財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的0不一致是怎么回事,財(cái)務(wù)報(bào)表我反復(fù)看過不是0
父母的商服贈(zèng)與需要交哪些稅?后期買面需要交個(gè)稅嗎
請(qǐng)問老師2025年注冊(cè)的公司,注冊(cè)資金50萬,需要實(shí)繳嗎,
老師,問個(gè)合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應(yīng)商匯了預(yù)付款,因?yàn)楫?dāng)時(shí)總金額未定也沒簽合同,在4月供應(yīng)商把多余的貨款退回來了,這個(gè)合同我該按那個(gè)金額去做合同啊?
老師 我是個(gè)體工商戶 我們有個(gè)變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個(gè)點(diǎn) 這個(gè)電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們?cè)侔凑蘸惤痤~給對(duì)方公司開票 但是開出來的票是普通發(fā)票 1%,這樣會(huì)有一個(gè)差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤(rùn)怎么籌劃所得稅
老師,請(qǐng)問內(nèi)資和外資都是小規(guī)模納稅人,也都是小微企業(yè),企業(yè)所得稅是一樣的嗎?