借管理費(fèi)用、維修費(fèi)400 貸應(yīng)付職工薪酬工資200 原材料200
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求編制會(huì)計(jì)分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門(mén)350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價(jià)50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價(jià)20元,管理部門(mén)領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門(mén)修理費(fèi)120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價(jià)50元,C材料300千克,單價(jià)10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價(jià)10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報(bào)紙雜志訂閱費(fèi)2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費(fèi)15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門(mén)6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個(gè)月已經(jīng)計(jì)提)。(8)30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會(huì)計(jì)分錄
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求編制會(huì)計(jì)分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門(mén)350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價(jià)50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價(jià)20元,管理部門(mén)領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門(mén)修理費(fèi)120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價(jià)50元,C材料300千克,單價(jià)10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價(jià)10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報(bào)紙雜志訂閱費(fèi)2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費(fèi)15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門(mén)6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個(gè)月已經(jīng)計(jì)提)。(8)30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會(huì)計(jì)分錄
南方吉祥電器制造廠2019年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(甲材料的計(jì)劃單價(jià)為11元/千克,乙材料的計(jì)劃單價(jià)為9元/千克)。6)2日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票1張,支付南方市環(huán)境保護(hù)局應(yīng)交排污費(fèi)600元。7)2日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票1張,支付一車間應(yīng)交南方市交通運(yùn)輸管理局運(yùn)輸管理費(fèi)362元。8)2日,用銀行存款支付國(guó)家稅務(wù)總局南方市稅務(wù)局車船使用稅183元。9)3日,購(gòu)人南方中發(fā)集團(tuán)股票1000000股。每股0.4元,交易手續(xù)費(fèi)為2550元,用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,準(zhǔn)備長(zhǎng)期持有。此次投資占中發(fā)集團(tuán)股份的20%,具有重大影響。本公司采用權(quán)益法核算。10)3日,一車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料20000千克,一車間生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000千克,一車間一般耗費(fèi)甲材料80千克、乙材料50千克;機(jī)修車間領(lǐng)用乙材料40千克;行政部門(mén)耗費(fèi)甲材料10千克、乙材料20千克。根據(jù)每一種材料的用途填寫(xiě)領(lǐng)料單(此時(shí)不做會(huì)計(jì)分錄,到月末再做匯總會(huì)計(jì)分錄
機(jī)械廠2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)(1)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領(lǐng)用丙材料800千克;廠部一般性消耗領(lǐng)用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資150000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)21000元。(4)計(jì)提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi)16000元。其中生產(chǎn)車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購(gòu)買辦公用品費(fèi)3000元。(8)按生產(chǎn)工人工資比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用。00件全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),B產(chǎn)品全部未完工,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
機(jī)械廠2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)(1)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領(lǐng)用丙材料800千克;廠部一般性消耗領(lǐng)用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資150000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)21000元。(4)計(jì)提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi)16000元。其中生產(chǎn)車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購(gòu)買辦公用品費(fèi)3000元。(8)按生產(chǎn)工人工資比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用。00件全部完工并驗(yàn)收入庫(kù),B產(chǎn)品全部未完工,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,公司是一般納稅人要開(kāi)發(fā)票,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票夠不夠用?
老師,小規(guī)模納稅季報(bào)30萬(wàn)免稅,是不是專票額+普票額合計(jì)金額不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這樣合計(jì)算額度30萬(wàn)嗎老師,我知道專票 開(kāi)多少交多少,現(xiàn)在小規(guī)模納稅季報(bào)30萬(wàn)是不是開(kāi)普票額度+專票額度合計(jì)算30萬(wàn)
老師好,基地現(xiàn)場(chǎng)丟失物品,物品總價(jià)由保安公司承擔(dān),在以后每月的保安費(fèi)里扣除,做賬時(shí),借:應(yīng)付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點(diǎn),比員工的比例要高,這個(gè)能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業(yè)險(xiǎn)怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅季報(bào)30萬(wàn)免稅,是不是專票額+普票額合計(jì)金額不超過(guò)30萬(wàn)免稅
稅負(fù)率是指的哪些,商貿(mào)公司的稅負(fù)率 是多少?批發(fā)食用油的
帳上有一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)4000元很多年前就有一直沒(méi)有攤銷,跟審計(jì)溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費(fèi)用貸無(wú)形資產(chǎn)處理完了,匯算申報(bào)時(shí)直接在期間費(fèi)用管理費(fèi)用里體現(xiàn)的,其他表不做填報(bào),問(wèn)題應(yīng)該不大吧?
請(qǐng)問(wèn),本月收到專票后入賬,借進(jìn)項(xiàng)稅額,但是這張發(fā)票沒(méi)有本月沒(méi)有勾選,導(dǎo)致電子稅務(wù)局里的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,這個(gè)怎么辦?老師
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),補(bǔ)繳稅款,請(qǐng)問(wèn)24年財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整。我記得不調(diào)整,在25年當(dāng)年實(shí)際支付稅款,借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。是這樣做嗎