同學(xué)你好,如果想盡量享受出口退稅,那就是用出口金額乘以退稅率的金額,作為(進(jìn)項(xiàng)稅額-銷項(xiàng)稅額)的最低數(shù)。
自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅率9%,8月份業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料,專用發(fā)票上金額400萬(wàn)元,稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬(wàn)元,關(guān)稅20%。上期末留抵稅款5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物,開出專用發(fā)票,金額100萬(wàn)元,稅率13%,稅額13萬(wàn)元。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬(wàn)元。計(jì)算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。會(huì)計(jì)分錄
老師你好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),目前剛開業(yè),有留抵退稅。 假設(shè)我們出口一批貨物人民幣200萬(wàn),退稅率13%, 本月留抵稅額30萬(wàn)。 那留抵稅額大于出口退稅額,還可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): 購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn),耗用其中價(jià)值100萬(wàn)原材料生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬(wàn),且已在上月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料金額100萬(wàn)。上期期末留抵稅額6萬(wàn)。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn),本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬(wàn)。 問(wèn):該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
公司是生產(chǎn)型企業(yè) 有出口退稅 本月出口金額換算成人民幣100萬(wàn) 那么我這個(gè)月要我用多少進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣
老師 公司是從事內(nèi)衣內(nèi)褲的生產(chǎn)型出口企業(yè) 也有自己內(nèi)銷 11月出口人民幣1180731.57 進(jìn)項(xiàng)抵扣11262.63 內(nèi)銷6652.33 現(xiàn)在我自己搞不明白這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額為什么是11262.63 有什么計(jì)算依據(jù)嗎
老師經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬(wàn),開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢怎么做賬?
我的同事說(shuō)用出口金額換算出來(lái)的人民幣乘以13%再乘以6.8% 我不知道這個(gè)有什么依據(jù)
進(jìn)項(xiàng)稅,有多少可以認(rèn)證的就要認(rèn)證上。因?yàn)橹挥衅髽I(yè)形成留抵,才會(huì)給退稅。
不是很懂每月要抵扣多少進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)和退稅有什么關(guān)系 剛接手一臉蒙啊老師
如果當(dāng)期形成的留抵稅額小于應(yīng)退稅額,就不能充分享受退稅。