您好,農民工專戶代發的工資勞務公司做賬結轉成本時按照不含稅金額結
4月份來得是普票,做賬的時候按照專票錄的,結轉成本也是不含稅金額,現在7月發現問題,成本少結轉稅額,怎么解決,是把之前4月份的憑證沖了重做,還是直接做進項稅轉出?
請教老師,計提時的不含稅機械費臺班費與發票的不含稅成本的有差額,我結轉成本按照計提的金額結轉,然后與發票的不含稅差額(也就是票少開了46.19元)做了營業外收入,我的賬務處理分錄是否正確
老師 做賬結轉成本的時候根據發票的上的金額結轉 是按含稅金額還是不含稅金額結轉呢
一般納稅人結轉銷售成本 進項票是專票 也是按照不含稅的金額去結轉的吧
農民工專戶代發的工資勞務公司做賬結轉成本時是按照不含稅金額結轉還是按照含稅金額結轉?
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現