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紅禾公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本月發生如下經濟業務,請根據下列經濟業務編制會計分錄7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現金500元。8.倉庫發出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。9.簽發現金支票,提取現金50000元。10.以現金50000元發放職工工資。11.用銀行存款支付廣告費1000元。12..銷售給利達公司產品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。

2022-12-09 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-09 16:20

你好 7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現金500元。 借:管理費用,庫存現金,貸:其他應收款? 8.倉庫發出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。 借:制造費用,貸:原材料 9.簽發現金支票,提取現金50000元。 借;庫存現金,貸:銀行存款 10.以現金50000元發放職工工資。 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金 11.用銀行存款支付廣告費1000元。 借;銷售費用,貸:銀行存款 12..銷售給利達公司產品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。 借:應收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬

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你好 7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現金500元。 借:管理費用,庫存現金,貸:其他應收款? 8.倉庫發出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。 借:制造費用,貸:原材料 9.簽發現金支票,提取現金50000元。 借;庫存現金,貸:銀行存款 10.以現金50000元發放職工工資。 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金 11.用銀行存款支付廣告費1000元。 借;銷售費用,貸:銀行存款 12..銷售給利達公司產品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。 借:應收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬
2022-12-09
你好 1.收到投資者投入貨幣資金50000元,存入銀行 借:銀行存款,貸;實收資本 2.企業從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸;短期借款 3.月末計提本月短期借款利息600元 借:財務費用,貸:應付利息 4.購入甲材料50000元,增殖稅6500元,價稅款已開出轉賬支票支付,材料尚未驗收入庫。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 5.上述甲材料驗收入庫,結轉入庫材料成本。 借:原材料,貸:在途物資? 6.采購員張華出差預借差旅費5000元,以現金支付。 借:其他應收款,貸:庫存現金 7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現金500元。 借:管理費用,庫存現金,貸:其他應收款? 8.倉庫發出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。 借:制造費用,貸:原材料 9.簽發現金支票,提取現金50000元。 借;庫存現金,貸:銀行存款 10.以現金50000元發放職工工資。 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金 11.用銀行存款支付廣告費1000元。 借;銷售費用,貸:銀行存款 12..銷售給利達公司產品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。 借:應收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 14.以庫存現金購買辦公用品3000元并交付使用。 借:管理費用,貸:庫存現金
2022-12-09
你好 1.收到投資者投入貨幣資金50000元,存入銀行 借:銀行存款,貸;實收資本 2.企業從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸;短期借款 3.月末計提本月短期借款利息600元 借:財務費用,貸:應付利息 4.購入甲材料50000元,增殖稅6500元,價稅款已開出轉賬支票支付,材料尚未驗收入庫。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 5.上述甲材料驗收入庫,結轉入庫材料成本。 借:原材料,貸:在途物資? 6.采購員張華出差預借差旅費5000元,以現金支付。 借:其他應收款,貸:庫存現金 7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現金500元。 借:管理費用,庫存現金,貸:其他應收款? 8.倉庫發出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。 借:制造費用,貸:原材料 9.簽發現金支票,提取現金50000元。 借;庫存現金,貸:銀行存款 10.以現金50000元發放職工工資。 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金 11.用銀行存款支付廣告費1000元。 借;銷售費用,貸:銀行存款 12..銷售給利達公司產品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。 借:應收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬
2022-12-09
同學你好 你的問題是什么
2022-12-09
你好 13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借;生產成本,制造費用,管理費用,貸;應付職工薪酬 14.以庫存現金購買辦公用品3000元并交付使用。 借:管理費用,貸:庫存現金 15.計提本月固定資產折舊,生產車間提取1000元,行政管理部門提取3000元 借:制造費用,管理費用,貸;累計折舊 16.結轉本月發生的制造費用50000元。 借:生產成本,貸:制造費用 17.結轉本月已銷產品成本30000元 借:庫存商品,貸:生產成本 18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元 借:營業外支出,貸;銀行存款 19.開出轉賬支票支付本月電話費200元 借:管理費用,貸;銀行存款 20.按稅后利潤100000元的10%提取法定盈余公積。 借;利潤分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積
2022-12-09
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