你好 7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現金500元。 借:管理費用,庫存現金,貸:其他應收款? 8.倉庫發出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。 借:制造費用,貸:原材料 9.簽發現金支票,提取現金50000元。 借;庫存現金,貸:銀行存款 10.以現金50000元發放職工工資。 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金 11.用銀行存款支付廣告費1000元。 借;銷售費用,貸:銀行存款 12..銷售給利達公司產品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。 借:應收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬
作業活動2022-《期末復習題》業務核算題1四、業務核算題(一)萬達公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本月發生如下經濟業務,請編制會計分錄。1.收到投資者投入貨幣資金100000元,存入銀行2.企業從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。3.月末計提本月短期借款利息600元4.購入A材料一批,貨款50000元,增殖稅6500元;價稅款用銀行存款支付,材料驗收入庫。5.公司用銀行存款50000元歸還短期借款。6.采購員李明出差借款5000元,以現金付訖。7.以銀行存款償還前欠順達公司貨款45000元。8.倉庫發出A材料3000元,乙材料6000元用于車間一般消耗。9.從銀行提取現金20000,準備發放工資。10.以現金20000元發放職工工資。11.計算分配本月應付職工薪酬20000元,其中生產工人工資15000元,車間管理人員工資3000元,廠部管理人員工資2000元。12.計提本月固定資產折舊,生產車間提取3000元,行政部門提取2000元。13.結轉本月發生制造費用30000元。14.銷售給華陽公司產品一批,貨款100000元,增值稅
作業活動2022-《期末復習題》業務核算題1四、業務核算題(一)萬達公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本月發生如下經濟業務,請編制會計分錄。1.收到投資者投入貨幣資金100000元,存入銀行2.企業從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。3.月末計提本月短期借款利息600元4.購入A材料一批,貨款50000元,增殖稅6500元;價稅款用銀行存款支付,材料驗收入庫。5.公司用銀行存款50000元歸還短期借款。6.采購員李明出差借款5000元,以現金付訖。7.以銀行存款償還前欠順達公司貨款45000元。8.倉庫發出A材料3000元,乙材料6000元用于車間一般消耗。9.從銀行提取現金20000,準備發放工資。10.以現金20000元發放職工工資。11.計算分配本月應付職工薪酬20000元,其中生產工人工資15000元,車間管理人員工資3000元,廠部管理人員工資2000元。12.計提本月固定資產折舊,生產車間提取3000元,行政部門提取2000元。13.結轉本月發生制造費用30000元。14.銷售給華陽公司產品一批,貨款100000元,增值稅
1.收到投資者投入貨幣資金50000元,存入銀行2.企業從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。3.月末計提本月短期借款利息600元4.購入甲材料50000元,增殖稅6500元,價稅款已開出轉賬支票支付,材料尚未驗收入庫。5.上述甲材料驗收入庫,結轉入庫材料成本。6.采購員張華出差預借差旅費5000元,以現金支付。7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現金500元。8.倉庫發出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。9.簽發現金支票,提取現金50000元。10.以現金50000元發放職工工資。11.用銀行存款支付廣告費1000元。12..銷售給利達公司產品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。14.以庫存現金購買辦公用品3000元并交付使用。15.計提本月固定資產折舊,生產車間提取1000元,行政管理部門提取3000元16.結轉本月發生的制造費用50000元
紅禾公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本月發生如下經濟業務,請根據下列經濟業務編制會計分錄1.收到投資者投入貨幣資金50000元,存入銀行2.企業從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。3.月末計提本月短期借款利息600元4.購入甲材料50000元,增殖稅6500元,價稅款已開出轉賬支票支付,材料尚未驗收入庫。5.上述甲材料驗收入庫,結轉入庫材料成本。6.采購員張華出差預借差旅費5000元,以現金支付。7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現金500元。8.倉庫發出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。9.簽發現金支票,提取現金50000元。10.以現金50000元發放職工工資。11.用銀行存款支付廣告費1000元。12..銷售給利達公司產品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。14.以庫存現金購買辦公用品3000元并交付使用。
2022-2023學年第1學期《會計基礎》期末試卷(主觀題)2022-2023學年第1學期《會計基礎》期末試卷(主觀題)紅禾公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本月發生如下經濟業務,請根據下列經濟業務編制會計分錄1.收到投資者投入貨幣資金50000元,存入銀行2.企業從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。3.月末計提本月短期借款利息600元4.購入甲材料50000元,增殖稅6500元,價稅款已開出轉賬支票支付,材料尚未驗收入庫。5.上述甲材料驗收入庫,結轉入庫材料成本。6.采購員張華出差預借差旅費5000元,以現金支付。7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現金500元。8.倉庫發出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。9.簽發現金支票,提取現金50000元。10.以現金50000元發放職工工資。11.用銀行存款支付廣告費1000元。12..銷售給利達公司產品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?