你好 1開出增值稅專用發(fā)票,銷售給共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)50元,貨款10000元,增值稅稅率13%,增值稅1300元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到,存入銀行 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 2.開出增值稅專用發(fā)票,銷售給偉利公司甲產(chǎn)品550件,每件售價(jià)50元,貨款27500元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價(jià)100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項(xiàng)50000元,余一款‘暫欠 借:銀行存款?,應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,?貸:庫存商品 3.收到利偉公司償還的貨款48875元,存入銀行 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
天河股份公司2021年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1. 9月4日,銷售甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)200元,貨款100000元,增值稅稅率為13%,貨款已收到并存入銀行。 2. 9月5日,收到上月恒新公司所欠貨款7000元,存入銀行。 3. 9月10日,銷售給恒新公司甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)200元,乙產(chǎn)品100件,每件售價(jià)100元,共計(jì)50000元,增值稅銷項(xiàng)稅額6500元,收到面值為56500元的商業(yè)匯票一張。 4. 9月17日,銷售A材料4000千克,每千克2.50元,貨款共計(jì)10000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為1300元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 5. 9月26日,銷售給恒達(dá)公司甲產(chǎn)品900件,每件200元,乙產(chǎn)品200件,每件100元。貨款共200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額26000元,款項(xiàng)尚未收到。 6. 9月30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷材料成本8000元。 7. 9月30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本:甲產(chǎn)品288000元,乙產(chǎn)品24000元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄
利和公司本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制會計(jì)分錄。其中,甲產(chǎn)品單位成本180元/件,乙產(chǎn)品單位成本80元每件。1.銷售甲產(chǎn)品500件,單價(jià)200元,增值稅稅率13%,貨款已收到并存入銀行,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。2.收到恒鑫廠上月所欠貨款7000元,存入銀行3.銷售給恒鑫廠甲產(chǎn)品200件,單價(jià)200元;乙產(chǎn)品100件,單價(jià)100元。增值稅率13%,客戶以商業(yè)匯票支付貨款和稅款,利和公司確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。4.銷售給明達(dá)工廠甲產(chǎn)品900件,單價(jià)200元;乙產(chǎn)品200件,單價(jià)100元。增值稅率13%,款項(xiàng)尚未支付,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2、開出增值稅專用發(fā)票,銷售給利偉公司甲產(chǎn)品550件,每件售價(jià)50元,貨款27500元,增值稅稅率13%,增值稅3575元;乙產(chǎn)品600件,每件售價(jià)100元,貨款60000元,增值稅稅率13%,增值稅7800元,已收到款項(xiàng)50000元,余款暫欠。寫出相對的會計(jì)科目和相對金額
【】公司公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1開出增值稅專用發(fā)票,銷售給共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)50元,貨款10000元,增值稅稅率13%,增值稅1300元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到,存入銀行2.開出增值稅專用發(fā)票,銷售給偉利公司甲產(chǎn)品550件,每件售價(jià)50元,貨款27500元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價(jià)100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項(xiàng)50000元,余一款‘暫欠(寫分錄)
【】公司公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1開出增圖發(fā)票,共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)50元,貨款10000增值稅稅率13%,增值1300,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已收到,存入銀行2.開出增值稅專用發(fā)票,售給作公司甲產(chǎn)品550件,每件售價(jià)50元,貨款2750元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價(jià)100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項(xiàng)50000元,余款暫欠3.收到利偉公司償還的貨款48875元,存入銀行(寫分錄可以也寫上金額嗎謝謝)
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款,老板說這個(gè)打款后期是會退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤就是算代銷手續(xù)費(fèi)。問題是有時(shí)候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會退回去,有的做預(yù)收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒關(guān)系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費(fèi)。我就不知道為什么說法不一樣。因?yàn)槭谴N還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結(jié)轉(zhuǎn)成本又不是我們公司的東西了,到時(shí)候久了庫存會對不上,我害怕出問題。
公司沒有出納,所以平時(shí)日常開支都是法人個(gè)人墊付,去年到今年墊付的金額接近300萬,不知道這個(gè)其他應(yīng)付款法人墊付的資金有沒有風(fēng)險(xiǎn)?公賬有錢需要及時(shí)償還嗎?
商品小樣入了庫存商品,現(xiàn)在當(dāng)做試用裝拿去贈送給客戶,怎么做賬?
財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,納稅調(diào)整明細(xì)表這張表是不是報(bào)需要填寫,沒有找到對應(yīng)的項(xiàng)目
老師個(gè)稅經(jīng)營所得1至12月份的有利潤,為什么年報(bào)上虧損了呢,
老師,對方開了專票能換普票嗎?
老師好,有一個(gè)帳我實(shí)在是理不清頭緒,還麻煩幫忙指點(diǎn)一下,公司現(xiàn)在的情況是有一個(gè)股東要退股撤資,現(xiàn)在在清算費(fèi)用,公司業(yè)務(wù)層面的帳是清晰的,我現(xiàn)在有兩個(gè)方面不知道如何算,一個(gè)是現(xiàn)在辦公室的裝修費(fèi)用,還有一個(gè)是公司的辦公家具這些,關(guān)于裝修費(fèi)用,之前是說一起承擔(dān),(兩家公司,另一個(gè)股東自己還有一家公司)一人一半,現(xiàn)在我們搬離這個(gè)辦公室,所以他說這個(gè)裝修費(fèi)用就全部他們公司承擔(dān),目前這些費(fèi)用我們公司已經(jīng)支付了,我找他們報(bào)銷,他們說直接從投資款里面扣,這樣是否可以呢?還有公司的錢買的辦公家具這些,應(yīng)如何算費(fèi)用呢?是誰用就補(bǔ)貼相應(yīng)比例的錢給另外股東嗎?
老師,個(gè)稅上以前的人員信息都沒了,增減員都不見了,有什么辦法能恢復(fù)嗎?
您好老師,我們公司生產(chǎn)出口商品,也做內(nèi)銷,出口商品的成本發(fā)票進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在申請退稅需要轉(zhuǎn)出嗎
加工廠怎么建財(cái)務(wù)體系