對方是自產(chǎn)自銷的,可以。
老師,個體工商戶銷售香菇,開具免稅的普票能計算抵扣增值稅嗎,個體工商戶是承包農(nóng)戶種植的香菇的,這種形式是可以計算抵扣吧
老師,我家個體戶開在蔬菜批發(fā)市場里面,所售出的香菇都是自己承包土地種植的,這塊開出的免稅發(fā)票能給購買方做計算抵扣嗎?謝謝老師指點(diǎn)
老師,企業(yè)從個體工商戶那里購進(jìn)的香菇免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票能計算抵扣增值稅嗎?個體戶他說是在外地承包的土地種植香菇然后在銷售的。能計算抵扣嗎
老師好,我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營業(yè)務(wù)是購入藜麥然后回來整理后壓成壓縮小包銷售出去,從農(nóng)民手里購入自產(chǎn)自銷的藜麥,然后收到農(nóng)民代開的免稅普通發(fā)票,我就采用的計算抵扣,按買價的9%計算扣除,稅務(wù)現(xiàn)在查賬說我這種算法不對,說是應(yīng)該應(yīng)用核定扣除計算方法計算,我覺的我們企業(yè)不屬于試點(diǎn)扣除試點(diǎn)范圍企業(yè)吧,因?yàn)橘徣朕r(nóng)產(chǎn)品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
華安公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2022年5月份發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下(1)購進(jìn)商品,不含稅款200000元,另支付運(yùn)費(fèi)5000元。取得貨物和運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票,貨已入庫。(2)購進(jìn)商品,取得增值稅普通發(fā)票,列明價款22600元(含稅),貨已入庫。(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批銷售,支付收購價30000元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。(4)向個人銷售商品,開出增值稅普通發(fā)票,金額為22600元,將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn),價外收取運(yùn)費(fèi)113元,款項已存入銀行。(5)銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的商品,每批各2000件,不含增值稅銷售價分別為每件200元.180元和60元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價格每件60元明顯偏低且無正當(dāng)理由。(6)本月銷售白酒2噸,開出增值稅專用發(fā)票,取得不含稅價款250000元。同時收取銷售白酒的包裝物押金2260元,沒收到期未退還白酒包裝物押金1000元。假設(shè)上述票據(jù)都在當(dāng)月申請抵扣。要求:(1)請計算該公司2022年5月份的增值稅進(jìn)項稅額;(2)增值稅銷項稅額;(3)增值稅應(yīng)納稅額。
我們租的辦公室交押金,對方開了收據(jù)給我們,要求我們退租的時候把押金收據(jù)要還給他們。可是押金收據(jù)我們作為原始憑證做賬了,怎么能從憑證里面撕下來給他們呢,有規(guī)定這個收據(jù)原件在退押金的時候要還給對方嗎
公司是農(nóng)牧業(yè)免稅的業(yè)務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)為是不屬于免征增值稅的,以前開具的發(fā)票都要補(bǔ)繳增值稅嗎?老師,我想問個問題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
你好老師,工程施工中的業(yè)務(wù)招待費(fèi),在匯算清繳是怎么填寫
老師,我這個分錄做的對嗎?
老師,24年漏計提折舊,25年能不能補(bǔ)24年的折舊費(fèi)用,
買一臺二手筆記本電腦價格在3000元,需要記到固定資產(chǎn)嗎?還用每月攤銷嗎?
老師,申請發(fā)票額度不通過,說沒報印花稅和個稅,個稅是代賬公司搞的,4月18日過了時間啊,然后這個合同我是4月23日上傳的,這個月也申報不了啊,這該怎么辦啊
老師您好 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是實(shí)際的價格 期望值價格1900入賬 后面的銷項稅怎么又是合同價2000來算銷項?
老師 這道題是選AD麼?
公司在申請高新,還沒通過,報所得稅匯算清繳時可以加計扣除嗎
老師,如果是從固定農(nóng)戶手上收購的情況呢?
對方給你開免稅發(fā)票也可以
對方給我開的是免稅發(fā)票,我擔(dān)心不是自產(chǎn)自銷,不給計算抵扣增值稅呢
你好,固定農(nóng)戶的這個一般不會問題,有問題的有問題問題出的企業(yè)