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(五)只有免抵額,沒(méi)有出口退稅額。這樣解答后,做完賬,應(yīng)交稅額-增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額借方有數(shù)26,應(yīng)交稅額-增值稅-出口退稅貸方有數(shù)26。那就這么一直在賬上有數(shù)嗎?什么時(shí)候能使這兩個(gè)科目平呢。

(五)只有免抵額,沒(méi)有出口退稅額。這樣解答后,做完賬,應(yīng)交稅額-增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額借方有數(shù)26,應(yīng)交稅額-增值稅-出口退稅貸方有數(shù)26。那就這么一直在賬上有數(shù)嗎?什么時(shí)候能使這兩個(gè)科目平呢。
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2022-12-08 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-08 16:58

同學(xué)年底可以把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬調(diào)平呢。

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齊紅老師 解答 2022-12-08 16:58

同學(xué),期待你的五星好評(píng)哦

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快賬用戶(hù)3764 追問(wèn) 2022-12-08 17:00

我想知道咋調(diào)呀,到最后免抵額會(huì)退給企業(yè)嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-08 17:59

年底應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬,借方轉(zhuǎn)入貸方,貸方轉(zhuǎn)入借方,

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同學(xué)年底可以把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬調(diào)平呢。
2022-12-08
你好,三級(jí)明細(xì)不用平是累計(jì)數(shù),二級(jí)明細(xì)一借一貸已經(jīng)平了。
2022-12-08
這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)吧,他屬于應(yīng)交增值稅的一個(gè)明細(xì)科目
2022-10-30
1.“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅部分”這個(gè)科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。當(dāng)企業(yè)有出口貨物并且已經(jīng)支付了相應(yīng)的增值稅,同時(shí)這些貨物也在內(nèi)銷(xiāo)過(guò)程中,這時(shí)就可以用出口退稅抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅部分。這個(gè)科目的余額通常會(huì)在年底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果不處理可能會(huì)影響企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性。 2.“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這個(gè)科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅的退稅金額。當(dāng)企業(yè)有出口貨物并且滿(mǎn)足退稅條件時(shí),就可以通過(guò)這個(gè)科目進(jìn)行退稅的處理。這個(gè)科目的余額通常會(huì)在年底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果不處理可能會(huì)影響企業(yè)的退稅情況。 至于“其他應(yīng)收款”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這兩個(gè)科目年底是否需要處理,這取決于企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況和會(huì)計(jì)政策。一般來(lái)說(shuō),如果這些科目的余額在年底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)或者沒(méi)有進(jìn)行相應(yīng)的處理,可能會(huì)影響企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)情況。因此,建議企業(yè)在年底對(duì)這些科目的余額進(jìn)行處理,以確保企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2023-11-30
您好 年末的時(shí)候?qū)懛咒浗Y(jié)平 借 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/出口退稅抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額
2023-06-24
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