同學(xué)年底可以把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬調(diào)平呢。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)借方增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 借:有其他收款-出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這個(gè)借方的出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,有一個(gè)免抵額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng),那么這個(gè)計(jì)入借方,一直在賬上嗎?這部分不能退,也不計(jì)入成本,下個(gè)月賬上如何處理?
(五)只有免抵額,沒(méi)有出口退稅額。這樣解答后,做完賬,應(yīng)交稅額-增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額借方有數(shù)26,應(yīng)交稅額-增值稅-出口退稅貸方有數(shù)26。那就這么一直在賬上有數(shù)嗎?什么時(shí)候能使這兩個(gè)科目平呢。
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口一臺(tái)設(shè)備20萬(wàn)人民幣,增值稅和退稅率都是13%,本月沒(méi)有增值稅留底,沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)。次月免抵額2.6萬(wàn)。銷(xiāo)售分錄怎么做,次月免抵額分錄怎么做。然后做完賬,明細(xì)應(yīng)交稅額-增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額借方有數(shù)2.6,應(yīng)交稅額-增值稅-出口退稅貸方有數(shù)2.6到最后怎么能平
收到出口退稅時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄,這樣做不是貸方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個(gè)科目一直都有余額額?還是說(shuō)這個(gè)科目借方在那個(gè)步驟里會(huì)有分錄?
老師咨詢(xún)您 一個(gè)問(wèn)題 我這邊一個(gè)公寓,合同跟個(gè)人簽,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,款都是轉(zhuǎn)給個(gè)人的,不是公司, 住戶(hù)不按合同來(lái)要提前退租,合同規(guī)定要扣押金的,但住戶(hù)不愿意,然后就說(shuō)要打12366投訴,查一下你們公司有沒(méi)有偷漏 學(xué)財(cái)務(wù)是知道的一打一個(gè)準(zhǔn),但又感覺(jué)很被動(dòng) 老師你說(shuō)可以簽合同時(shí)備注么?開(kāi)票1600,不開(kāi)票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒(méi)有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手我的問(wèn)題
老師,開(kāi)具水暖配件發(fā)票,如果明細(xì)過(guò)多,都需要開(kāi)具明細(xì)嗎
員工還沒(méi)有辦入職,需要借支,通過(guò)對(duì)公轉(zhuǎn)到我個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報(bào)銷(xiāo)2024年12月份發(fā)票,我匯算清繳已經(jīng)完成。這個(gè)發(fā)票有2024年的飛機(jī)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)飛機(jī)票可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
支付與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的其他現(xiàn)金都包括哪些內(nèi)容
民間非營(yíng)利組織的車(chē)船稅計(jì)入什么科目
掛靠在我公司名下的車(chē)輛,現(xiàn)在要過(guò)戶(hù)給使用單位,我公司需要承擔(dān)什么稅費(fèi),是不是二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)處理
明天要面試個(gè)文化傳媒公司,1,怎么申報(bào)納稅?2.有那些政策申報(bào)?3.怎么申報(bào),有哪些優(yōu)惠政策
審計(jì)調(diào)整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調(diào)整回來(lái)?
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我想知道咋調(diào)呀,到最后免抵額會(huì)退給企業(yè)嗎
年底應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬,借方轉(zhuǎn)入貸方,貸方轉(zhuǎn)入借方,