。你好,轉到原來借方的成本費用。
進項稅額轉出的分錄怎么做啊?就是前面的進項發票認證了后面開了紅字發票要轉出稅額。
進出口票的發票錯誤開紅字發票以后,我們這邊是已經做了發票勾選了需要做進項稅轉出嗎(做出口退稅用的發票紅沖后需要做進項稅轉出嗎?)?
我想問一下,就是我四月開了發票,做了憑證,5月發現開錯了,然后重新開了發票,也紅沖了之前的憑證,但是之前開的發票,我是6月開的紅字發票,這個紅字發票該怎么處理,要怎么做憑證
老師我5月份開了發票出去,開錯了沒有紅沖,先把正確發票開出去了,8月份才開的紅字發票,現在我紅沖分錄后銷項稅額是負數,進項稅也勾選了兩次,現在進項也多了一次的出來,我需要進項稅額轉出嗎?
老師,我們以前月份的發票開錯了,現在開紅字發票沖紅了,然后憑證要怎么做進項稅轉出啊?轉出到哪去?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,那是進項稅轉出這個科目在借方,然后轉到成本嗎?那進項稅這個科目怎么沖平呢?還是說借原來的進項,然后貸進項稅轉出這樣嗎?
。借成本費用貸進項稅額轉出。 借進項轉出,貸轉出未交增值稅。
老師,然后借未交增值稅,貸銀行嗎?
。交稅的分錄是這樣寫的。