你好,之前分錄是怎么做的?是當年的嗎?
進項稅額轉出的分錄怎么做啊?就是前面的進項發票認證了后面開了紅字發票要轉出稅額。
認證了的進項稅額,后面發票沒拿回來是要做進項稅額轉出嗎
那個福利費,不能低扣的,但是發票開了專票了,我做發票時候有做進項稅額了,那認證如果認完怎么做進項稅額轉出,做進項稅額轉出要先做什么,然后分錄在做進項稅額轉出
認證抵扣了的稅額,供應商開了紅字發票,進項稅額轉出怎么做分錄
對方開了紅字發票,我系統錄了分錄, 借:庫存商品-292488 待認證進項稅額-38023.44 貸:應付賬款-330511.44 實際申報的時候已經進項稅額轉出,后面還怎么做分錄?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產減值損失,資產減值,小企業會計制度應該填在哪個位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發工資,因為保潔之前要求單位3月發工資,之前她在走失業險。我報個稅,入職寫什么時候呢
做工程項目的公司,公司注冊地址掛一個別家的地址,沒付房租水電費,實際辦公地址在外地。有什么法律風險?
匯算清繳,發票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經調整了。這種匯算清繳的時候,也需要調增嘛
老師,轉給殘疾人職工的工資,要跟個稅系統申報的工資一致嗎?
老師,個稅退的手續費要交的增值稅填在申報表的哪一欄,小規模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務處理應該怎么做?
免征額具體是指哪些內容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細說下,謝謝
是當年的進項
上月的進項專票已經認證了
之前分錄是怎么做的?
這張進項紅字發票在申報的時候是要怎么填呢
附表二開具的紅字信息表上注明的。
借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進 項稅額 貸:應付賬款
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出。