現在不需要繳納的,截止到這個月,明年的政策還沒有出來。
企業去稅務局代開勞務費的發票,不超過10萬需不需要繳納增值稅?
老師你好,個人去稅務局代開稅票需要繳納增值稅嘛
個人去稅務局代開勞務費普通發票金額是800,需不需要繳納增值稅和附加稅?
老師好,個人去稅局代開勞務發票需要繳納個稅嗎?
老師好,個人去稅務局代開勞務費發票需要繳納增值稅不
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
哦哦,老師會不會出現一種情況,就是每個月給這個兼職人員發工資,代扣代繳個稅適用的稅率是20%,現在讓她去開勞務費發票,幾個月合起來開一張票,結果適用的個稅稅率變成30%了,這個怎么辦呢,只能補交個稅嗎
按月開發票的,你別這樣合計起來一塊開 這種也沒有關系,預繳的時候講到得多,匯算清繳的收入次年合并到綜合所得,和工資薪金是一樣的,您累計收入6萬以內可以全額退回來的。
影響他預繳了,預繳匯交得多一點。
那能不能這樣,讓她分成兩次去開,比如總共要開35000的發票,第一次讓她開20000,過幾天去開第二次,第二次開15000,這樣可以少交點稅不
在一個月是一樣交稅的。
那還有15000讓她放到下個月去開是不是就可以少交點呢
如果下一個月開的話,屬于下一年的了。
下個月開的票能放到今年的帳里不
好,可以放到今年的成本費用里面,但是個稅的時候你不得2月才能申報。
個稅我前面已經給他申報并且繳納了,就是沒有發票,現在需要他去開發票了
可以的,可以這么做的。
就是一共給他發了3個月工資,有兩個月是每月1萬,還有一個月1.5萬,共計3.5萬。平時我每月給他申報的時候他適用20%個稅稅率,也是按照這個稅率計算的稅額繳納的,結果現在要開票發現稅率會變成30%,這樣他就要補交800塊稅金,我覺得這樣不太好,所以就想讓她這個月去開2萬,下個月去開1.5萬,這樣總的發放金額和票據金額都是3.5萬,稅金也跟我幫他申報繳納的一致,可以這樣做嗎
這個你們自己決定就可以的,你可以在這個月下一個月,反正你已經給他申報了個稅。
嗯嗯,就是本來按照35000適用的稅率算下來要交個稅6400,我這樣弄下來他就交5600,這樣不算偷逃稅款吧
不屬于的不屬于的。