你好,出口發(fā)票匯率重了,開紅字發(fā)票重新開具出口發(fā)票。 出口退稅要按報關(guān)出口當月的匯率設(shè)置。
老師,上個月出口發(fā)票稅率0錯開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報不體現(xiàn)13稅率。然后下個月紅沖13%也不申報。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?
出口發(fā)票的匯率錯了,出口退稅要怎么操作?1、出口發(fā)票紅沖,再開正確月份匯率;2、直接在做出口退稅里面去更改匯率;哪個方式好吖?
有上海的老師做出口退稅的嗎?假如9月的進項10月勾選了發(fā)票,10月開發(fā)票開錯了然后在12月紅沖重開了,現(xiàn)在好像匯率搞錯了,想在1月把12月那張重開的發(fā)票紅沖作廢掉,能在2月申報退稅嗎?
有上海的老師做出口退稅的嗎?假如9月的進項10月勾選了發(fā)票,10月開銷項發(fā)票開錯了然后在12月紅沖重開了,現(xiàn)在好像匯率搞錯了,想在1月把12月那張重開的發(fā)票紅沖作廢掉,能在2月申報退稅嗎?
有上海的老師做出口退稅的嗎?假如9月的進項10月勾選了發(fā)票,8月的報關(guān)單10月開銷項發(fā)票開錯了然后在12月紅沖重開了,現(xiàn)在好像匯率搞錯了,想在1月把12月那張重開的發(fā)票紅沖作廢掉,能在2月申報退稅嗎?
老師,意思是如果老板不想交稅收的現(xiàn)金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業(yè)優(yōu)惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規(guī)模納稅人辦完營業(yè)執(zhí)照可以不做稅務(wù)登記嗎?會有什么影響?
老師,沒做核算成本,請問半成品怎么估單價呢?今天全盤會計問我是估百分之40或50嗎?我聽不太懂。還有成品。
老師,軍隊審價項目,供應(yīng)商報價超過合同價的,能審減到合同價嗎?
4月電商平臺訂單10萬,發(fā)貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現(xiàn)6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發(fā)票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發(fā)票的從公司公戶走賬,不開發(fā)票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程