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Q

請問外購紅酒,節(jié)假日贈送客戶維護關(guān)系,如何做賬務(wù)稅務(wù)處理?

2022-12-07 14:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-07 14:29

你好,單位主營是銷售酒的嗎?如果是的話,借銷售費用貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,買來的時候做庫存商品入庫。

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快賬用戶5365 追問 2022-12-07 15:08

銷售費用的明細是業(yè)務(wù)招待費嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-07 15:10

你好,可以做宣傳費或者是贈送的。

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快賬用戶5365 追問 2022-12-07 15:14

但我們的酒沒有經(jīng)過加工,是直接外購,也可以做宣傳費嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-07 15:15

啊,是的,可以這么做。

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快賬用戶5365 追問 2022-12-07 15:16

那該部分進項稅是可以抵扣還是要轉(zhuǎn)出呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-07 15:21

扣的,因為你都視同銷售啦。

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齊紅老師 解答 2022-12-07 15:21

贈送出去正常交稅了,對應(yīng)的進項就可以抵扣。

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你好,單位主營是銷售酒的嗎?如果是的話,借銷售費用貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,買來的時候做庫存商品入庫。
2022-12-07
你好,按照業(yè)務(wù)招待費進行扣除
2020-09-05
您好!這些贈送的商品算銷售費用-業(yè)務(wù)推廣費。
2022-08-23
您好,沒錯做賬就是這么做
2022-03-15
同學(xué)你好 這個可以開專票 但是不能抵扣 最好是開普票 如果視同銷售就可以抵扣
2022-06-13
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