您好是的都填到未開票收入里面
老師您好,我想問一下,我們公司這兩個月都沒有收入,沒有開出去過發票,開進來的一些專票我沒有認證,等下個月開票的時候再認證抵稅,那這個月本期進項稅額明細申報表,是不是要零申報
老師,我想請問,這兩種確認收入的方式。我有點弄混了。講課老師說,實務工作中是以結算情況和開票情況來確認納稅義務的。那主營業務收入這個科目,還是得用嗎?
老師,你好,想請問一下,我們公司是銷售免稅產品,但是收的貨款老板不愿意走公賬,都是走個人賬戶,然后有時候又把個人賬戶收的款轉入公賬,但是沒有全額轉,只是轉一部分,那樣這部分錢報稅的時候填不開票收入,這種操作合法嗎?涉及偷稅漏稅嗎?
老師您好,我想請教下上月部分未開票走的無票收入,申報時在未開具發票那填寫的數,那這個月這部分開出來了,我應該沖無票,再走一個正確的,申報增值稅時沖的這部分無票,是在未開具發票那填寫負數嗎?正確的在開具發票那填寫,這樣對嗎
老師,我想問一下,無票收入說的是兩種情況嗎?,一個是不走公賬,老板私下收的錢,一個是,確認了收入,沒有開發票,是這個意思嗎?那申報納稅的時候,這兩個都填進去嗎?數字?
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?
分開,還是合計到一起去填呢
開票和沒開票分開填寫