借,銀行存款11300 貸,應交稅費1300 主營業務收入9000 預計負債1000 借,主營業務成本720 應收退貨成本80 貸,庫存商品808
題目:甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2021年3月1日,向乙公司銷售保健品100件,每件不含稅價格10萬,每件成本8萬元,增值稅發票已開出。協議約定,購貨方應于當日付款:本年6月30日前有權退貨。甲公司根據經驗,估計退貨率10%,2021年3月末發生銷售退回。2021年3月1日,收到全部貨款存入銀行。2021年3月31日末發生退貨,甲公司重新估計該批保健品的退貨率為15%。假定銷售退回實際發生退貨時支付貨款,且可沖減增值稅稅額 問題:(1)編制2021年3月與銷售商品相關的會計分錄 (2)2021年4月30日若退回5件,貨款已經支付,編制甲公司相關會計分錄
甲公司向乙公司銷售A產品1000件,每件售價為2萬元,每件成本為1. 50萬元。當日,乙公司取得了該批產品的控制權,甲公司貨款,并開具了增值稅專用發票。A產品適用的增值稅稅率為13%.合同約定,該批產品在3個月內如果出現質量問題,乙公司可以將其退回。甲公司預計其退貨率為15%2020年1月31日,該批產品尚未發生退回。甲公司重新估計其退貨率為10%.2020年3月1日,乙公司將出現質量問題的A產品退回,退回數量為20件。甲公司將其驗收入庫,并開出增值稅紅字專用發票。應付乙公司的退貨款尚未支付。2020年3月31日,退貨期滿,乙公司未繼續退回A產品。甲公司向乙公司支付應付的退貨款。 要求:1.編制實際發生退貨時甲公司的相關會計分錄 2.編制2退貨期滿時甲公司的相關會計分錄,并說明甲公司最終確認的銷售收入金額和最終結轉的銷售成本金額
.(20分)A公司是一家生產型企業,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%.A公司2019年11月10日向B公司銷售甲商品1000件,單位銷售價格為100元,單位成本為80元,開出的增值稅專用發票上注明的銷售價款為100000元,增值稅稅額為13000元,產品已經發出。協議規定,B公司應于12月10日之前付款,在銷售后3個月內因質量問題B公司業外收入有權退貨。假定A公司根據以往的經驗,估計B公司的退貨率為10%.B公司于12月8日支付發生下列事項,貨款。在2019年12月31日,A公司對退貨率進行了重新評估,認為只有8%的甲商品會被退回。在2020年2月10日發生銷售退回,實際退回甲商品70件。A公司為增值稅一般納稅人,甲商品發出時納稅義務已經發生,實際發生退回時取得稅務機關開具的紅字增值稅專用發票,假定甲商品發出時控制權轉移給B公司,不考慮其他因素。。要求(1)編制2019年11月10日銷售甲商品的會計分錄。(2)編制2019年12月31日調整退貨比率的會計分錄。(3)編制2020年2月10日發生退貨的會計分錄。
甲公司是增值稅一般納稅企業,增值稅稅率13%,2021年1月1日,甲公司向乙公司銷售5000件產品,單位銷售價格為500元,單位成本為400元,開出的增值稅專用發票上注明的銷售價款為250萬元,增值稅額為40萬元。協議約定,乙公司應于2月1日之前支付貨款,在12月30日之前有權退還產品。產品已經發出,款項尚未收到。假定甲公司根據過去的經驗,估計該批產品退貨率約為20%;產品發出時納稅義務已經發生;實際發生銷售退回時有關的增值稅允許沖減。至2021年12月30日,乙公司實際退貨量為1000件,款項已經通過銀行存款支付。做出收入確認相關處理。(分錄)
D產品如有質量問題可以在三個月內要求退貨。東方股份有限公司4月1日共銷售D產品1000件,貨款計1000萬元,增值稅稅率為17%,款項均已收存銀行,該批產品成本為800萬元。根據以往的數據,估計D產品的退貨率占10%;實際發生銷售退回時有關的增值稅稅額允許沖減。假設不考慮其他因素,編制東方股份有限公司的有關會計分錄。(1)4月1日銷售產品時:(2)假設實際退回的數量為100件(占10%),款項已經支付(3)假設實際退回的數量為60件,款項已經支付(4)假設實際退回的數量為110件,款項已經支付
個人去稅局代開勞務費發票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
天使基金類公司稅務怎么操作?
廠房周圍放雪糕桶,入什么會計分計科目
老師好!個體工商戶申報增值稅也是一主兩輔一減免表嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
借,預計負債100 應交稅費2.6 貸,主營業務收入22.6 銀行存款102.6-22.6 借,庫存商品64 主營業務成本26 貸,應收退貨成本80