你好,收到紅字發票,需要做之前入賬的相反分錄 資產卡片,需要做紅沖處理?
老師好,7月已入賬的固定資產,8月發現開票信息有誤認證不了,發票退回重新開具,9月收到正確的發票,金蝶系統固定資產是卡片式錄入,不調整折舊,請問賬務還要處理嗎?9月的發票附在什么憑證后面,謝謝!
問答詳情問題對話已結束信達公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅額16%。2018年9月發生與固定資產有關的經濟業務如下:(1)2日購入不需要安裝的一臺生產設備,價款80000,增值稅12800元,款項用銀行存款支付。(2)10日,購入一幢辦公樓,價值180000元,增值稅180000元,款項用銀行存款支付。(3)15日將2010年5月購入的使用過的設備出售,收到價款200000元,增值稅32000元。該設備原價300000元,增值稅額已經抵扣,已提折舊70000元,支付清理10000元。(4)30日,計提本月固定資產折舊120000元,其中,生產車間固定資產折舊80000元,行政管理部門固定資產折舊40000元
請問21年的固定資產設備已認證抵扣,用友卡片也已折舊,現在設備有問題需退貨,收到紅字發票要如何入賬?資產卡片要如何處理
老師,還有一個問題,就是我公司有一筆2022年的固定資產購買的。當時開了進項票也抵扣,現在把票又要退回去,我已經開了紅字發票了,但是分錄怎么寫呀?機器未退回,還有之前也折舊了,七個月的折舊。固定資產卡片里的折舊是不能修改的。怎么做賬務處理呀!
老師年初1月購入的固定資產本月因質量問題退回了,這張發票已經認證了,現在對方紅沖了請問如何入賬?計提的折舊是不是也需要紅沖呀?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
卡片 那選 資產減值嗎,但是那有固定資產清理
你好,不是減值,也不是清理,而是做購進退回。
你的意思 手動輸入憑證嗎?但是卡片那沒有處理,到時賬也對不上哦,這個設備不會再開藍字發票給我地
你好,卡片里面錄入購進固定資產的負數信息
但是之前是有按十年折舊的已折舊了11個月要怎樣處理
你好,需要把折舊了11個月的分錄沖銷?
這11個月手動輸紅字憑證嗎
你好,是的,是這樣的
錄入購進固定資產的負數信息這個也會折舊的吧
你好,錄入購進固定資產的負數信息,這個是沖銷之前購進固定資產的分錄,是不會計提折舊的
那之前那個卡片也還會繼續折舊下去
你好,卡片里面錄入購進固定資產的負數信息 把之前入賬的固定資產沖銷了,就不會再計提折舊啊?
不能入負數卡片
你好,那就需要問軟件開發單位,為什么不能錄入了?