借其他應(yīng)收款、貸、庫存現(xiàn)金。
以庫存現(xiàn)金支付車間主任羅某預(yù)借差旅費(fèi)5000元
以庫存現(xiàn)金支付車間主任羅某預(yù)借差旅費(fèi)5000元。
羅某出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)4500元,根據(jù)公司規(guī)定,予以全報(bào),財(cái)務(wù)人員用現(xiàn)金補(bǔ)付羅某自行墊付的差旅費(fèi)。會計(jì)分錄
車間主任羅某出差,預(yù)借差旅費(fèi)4000元,公司財(cái)務(wù)支付了現(xiàn)金。
車間主任羅某出差,預(yù)借差旅費(fèi)4000元,公司財(cái)務(wù)支付了現(xiàn)金。(接上題)羅某出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)4500元,根據(jù)公司規(guī)定,予以全報(bào),財(cái)務(wù)人員用現(xiàn)金補(bǔ)付羅某自行墊付的差旅費(fèi)。
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個(gè)月都未繳納社保,后來將這幾個(gè)月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計(jì)數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點(diǎn),我們給了對方稅點(diǎn)錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個(gè)月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個(gè)工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎?今天審計(jì)說是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個(gè)科目才會使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
老師,您好,請問企業(yè)審計(jì)報(bào)告后面注冊會計(jì)師還有他們的營業(yè)執(zhí)照需要賦碼嗎