你好,學員,具體哪里不清楚的
某電視機廠當月發(fā)生下列幾筆購銷業(yè)務。 (1)向某商場銷售彩電120臺,每臺售價5800元(含稅),銷售款已收到 (2)購入電子元器件,支付價稅合過款額為208800元,并取得專用發(fā)票 (3)為在建工程購入建筑裝飾材料。支付價稅合計款額113 000元,取得的指值稅專用發(fā)票上注明的稅額為13 000元。 要求:根據(jù)上述資料,計算該電視機廠當月應納的增值稅額
某電視機廠為一般納稅人,當月發(fā)生了下列幾筆購銷業(yè)務: (1)一向某商場銷售電視機120臺,該廠采用銷售額與銷項稅額合并定價的方法,每臺銷售5850元,銷售款已收到 (2)購入電子元器件,已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票支付價稅合計款額為351,000元 (3)為裝修該廠展銷廳,購入建筑裝飾材料,已驗收入庫,支付價稅合計款額 11700元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為17000元求電視機廠本月應納增值稅稅額
、某電視機廠為一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下經營業(yè)務:(1)批發(fā)銷售電視機一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運輸服務,收取運費4.68萬元,開具普通發(fā)票。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機作為禮品贈送給客戶。(4)購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進項稅額分別為250萬元、42.5萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務機關的認定。另外支付運費8萬元,并取得承運單位開具的專用發(fā)票。(5)購進生產設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為120萬元、20.4萬元。(6)本企業(yè)免稅項目領用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機廠2019年7月應納的增值稅。要求:計算電視機廠2016年2月應納的增值稅。
、某電視機廠為一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下經營業(yè)務:(1)批發(fā)銷售電視機一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運輸服務,收取運費4.68萬元,開具普通發(fā)票。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機作為禮品贈送給客戶。(4)購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進項稅額分別為250萬元、42.5萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務機關的認定。另外支付運費8萬元,并取得承運單位開具的專用發(fā)票。(5)購進生產設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為120萬元、20.4萬元。(6)本企業(yè)免稅項目領用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機廠2019年7月應納的增值稅。要求:計算電視機廠2016年2月應納的增值稅。
某電視機廠2019年7月發(fā)生下列幾筆購銷業(yè)務(1)向某商場銷售彩色電視機120臺,每臺售價2850元(不含稅),銷貨款已收到。(2)購入電子元器件,價款18萬元,取得增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅進項稅額為23400元。(3)為裝修該廠展銷廳,購入建筑裝飾材料,支付價稅合計款113000元,取得增值稅專用發(fā)票注明的進項稅額為13000元。要求:計算電視機廠當月應納增值稅的稅額。(6分)
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業(yè)從個人租賃的房屋用于辦公,企業(yè)需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業(yè)可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數(shù)怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數(shù)4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業(yè),通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發(fā),需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
老師 我算不出來
電視機廠當月應納增值稅的稅額=120*2850*13%-23400-13000
謝謝老師 我明白啦
不客氣,學員,祝你工作順利