你好,學員,稍等一下的
小范自籌資金50萬元,想從銀行貸款45萬元,在市區租用一間120平方米的臨街房,開一家眼鏡店。項目定位為大眾消費 。她與同行及專家共同測算資金的使用情況如下 店面裝修95000元,展示柜、柜子等其它用具共50000元,經營設備磨片機、驗光機等設備共計300000元,一次性采購支出30000元,招牌廣告15000元,工商稅務注冊費1500元,租金(月付20000元、年付240000元),人員工資月15000元,水電氣費2000元,電話通訊費1000元,采購成本50000元,各種稅費5000元。請預測一下小范的眼鏡店的啟動資金,保本銷售收入額是多 少?
小販自籌資金50萬元,想從銀行貸款45萬元,在市區作用一件120平米的臨街房開一家眼鏡店,項目定位為大眾消費,他與同行及專家共同預測資金的使用情況如下,店面裝修95000,展示柜,柜子東西等用去5萬元,一次性采購支出3萬,設備共計30萬元,工商稅務注冊費1500元。人員工資月15000元,電水齊飛2000元,電話通訊費1000元,采購成本5萬元,各種稅收5000元,請預測一下小販眼鏡店的啟動資金。保本電水齊飛2000元,電話通訊費1000元,采購成本5萬元,各種稅收5000元,請預測一下小販眼鏡店的啟動資金。保本銷售收入額是多少?
:小范的眼鏡店(15分)小范自籌資金50萬元,想從銀行貸款45萬元,在市區租用一間120平方米的臨街房,開一家眼鏡店。項目定位為大眾消費。她與同行及專家共同測算資金的使用情況如下:店面裝修95000元,展示柜、柜子等其它用具共50000元,經營設備磨片機、驗光機等設備共計300000元,一次性采購支出30000元,招牌廣告15000元,工商稅務注冊費1500元,租金(月付20000元、年付240000元),人員工資月15000元,水電氣費2000元,電話通訊費1000元,采購成本50000元,各種稅費5000元。請預測一下小范的眼鏡店的啟動資金、保本銷售收入額是多少?(請列出主要計算過程)項目費用說明一次性投入店面裝修95000.00裝修標準:外墻涂料、內墻壁紙、大玻璃櫥窗、地板磚、石膏板吊頂、大鏡子、驗光室等。展示柜50000.00眼鏡展示柜,展示架,收銀臺等經營設備300000.00磨片機、驗光機等一次性采購30000.00專用美容藥品。招牌廣告15000.00
小范自籌資金50萬元,想從銀行貸款45萬元,在市區租用一間120平方米的臨街房,開一家眼鏡店。項目定位為大眾消費她與同行及專家共同測算資金的使用情況如下店面裝修95000元,展示柜、柜子等其它用具共50000元,經營設備磨片機、驗光機等設備共計300000元,-次性采購支出30000元,招牌廣告15000元,工商稅務注冊費1500元,租金(月付20000元、年付240000元),人員工資月15000元,水電氣費2000元,電話通訊費1000元,采購成本50000元,各種稅費5000元。請預測一.下小范的眼鏡店的啟動資金,保本銷售收入是多少
小范自籌資金50萬元,想從銀行貸款45萬元,在市區租用一間120平方米的臨街房,開一家眼鏡店。項目定位為大眾消費。她與同行及專家共同測算資金的使用情況如下店面裝修95000元,展示柜、柜子等其它用具共500元,經營設備磨片機、驗光機等設備共計3000元,一次性采購支出3000元,招牌廣告15000元,工商稅務注冊費1500元,租金(月付2000年付24000元),人員工資月1500長舊舊恨金水電氣費20元,電話通訊費1000采購成本5000元,各種稅費5000請預測一下小范的眼鏡店的啟動資保本銷售收入額是多少?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?