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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類臺燈的生產和銷售業務,2021年5月發生以下業務:(1)向消費者零售一批臺燈,開具了增值稅普通發票,上面注明的價稅合計90,400元,(2)銷售部員工乘坐飛機到國內多地出差,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價3,170元、燃油附加費100元,民航發展基金300元,(3)購進原材料一批,取得增值稅專用發票,上面注明不含稅價為18000元,增值稅2340元。要求:(1)計算本月銷項稅額;(2)計算本月準予抵扣進項稅額;(3)計算本月應納增值稅額

2022-12-03 16:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-03 16:18

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計算本月銷項稅額=90400/1.13*0.13=10400 計算本月準予抵扣進項稅額=(3170%2B100)/1.09*0.09%2B2340=2610 本月應納增值稅額=10400-2610=7790
2022-12-11
同學你好 1、銷項稅額=90400/1.13*13%=10400 2、準予抵扣的進項稅額=(3170%2B100)/1.09*9%%2B2340=2610 3、應納增值稅=10400-2610=7790
2022-12-06
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2022-12-04
學員你好,計算如下 (1)計算本月銷項稅額;=90400/1.13*0.13=10400 (2)計算本月準予抵扣進項稅額;(3170+100)/1.09*0.09+2340=2610 (3)計算本月應納增值稅額10400-2610=7790
2022-12-05
你好,學員,稍等一下的
2022-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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