第一個圖片更正申報這個不行嗎
老師,我這邊需要更改19年企業所得稅匯算清繳,稅局打電話說多繳5000多,不退稅就需要更改報表。求請教!這邊著急改,麻煩老師告知一下,我怎么填,哪個數據填哪里,這里面的數據是一個老師發的,我不知道填到哪里。
老師,您好,2020年12月份公司申報個稅多了一個人,更正了個稅申報表后,那第四季度的所得稅報表也需要更正嗎,年前都已經扎賬了,報表沒法改了,這個怎么處理了,麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,公司的2021年企業所得稅年報需要更正申報,但是我走到這里,我不知道怎么操作了,沒找到更正的地方,麻煩老師指導下,謝謝
老師,我更正了2023年1月到7月的個稅,全部改成收入為0。現在申報8月的個稅出現圖一的提示,該怎么操作?更正個稅的原因是老板沒說那員工辭職了,以至于我照常申報,但是他在其他公司又申報了,所以重復申報導致要交個稅,所以更改了。
郭老師,麻煩問下公司招用退伍軍人增值稅是享受優惠,去年不知道,稅務打電話讓我到大廳更正申報,那如果我從去年更正,這去年的賬務已經匯算清繳了,是不是不好處理?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
點擊第一張圖的更正申報后就進入到了第二張圖了,所以走不下去了
你要修改哪里 能找到里面明細的嗎 這個是基礎表
稅局對我們營業外支出有疑問,經核實原來是營業外支出有一筆是屬于經濟賠償的,但在申報時全部都放在了罰沒支出里了,現在稅局叫我們把這筆費用從罰沒支出調整出來,那我應該怎么做呢?
納稅調整明細表,找到105000這個表格里面,你是不是調增了,把這個賬載金額刪除。
老師,在哪找納稅調整明細表?中介申報的時候應該沒有分開填寫,全填在了罰沒支出,這應該是調增了吧。你說把這個賬載金額刪除,要怎么刪?我現在越來越暈了
當時填寫到罰款里面,是不是在納稅調整明細表里面填寫,如果不是的話,你在哪里填寫的?
老師,情況是這樣的,我剛入職這家公司,我不知道之前是怎么做的,但是現在就是稅局通知我有這件事情,簡單的說:稅局通知我說我們2021年的企業所得稅年報申報有這個問題,要我別把這筆款放在罰沒支出,放到該放的位置(公司說這款是經濟賠償款來的),這樣的話,我應該怎么處理這個問題呢?
你不知道的你進去看一眼可以嗎 納稅調整明細表 扣除類里面有 去看下吧