你好,其實可以去退稅的(退稅所帶資料:法人及經辦人身份證復印件;報表;繳稅憑證);不退稅更改報表的話,那五千多元怎么處理呢,以后年度又不會推給你? 假如要更改報表的話,可以增加主營業務成本。
老師,我這邊需要更改19年企業所得稅匯算清繳,稅局打電話說多繳5000多,不退稅就需要更改報表。求請教!這邊著急改,麻煩老師告知一下,我怎么填,哪個數據填哪里,這里面的數據是一個老師發的,我不知道填到哪里。
老師,我問一下, 1.我司現在因為去年會計做賬錯誤,根據稅務局要求修改去年的匯算清繳數據,我該怎么改動? 2.調賬的話,先在金蝶里面調整去年的相關分錄嗎?調完豈不是每個月報稅數據都變動了?難道再去改從去年底到至今的每個月的報稅數據嗎? 3.稅務局只告知了改成什么樣的數據,沒有告知怎么改,怎么調賬。
老師,匯算清繳多交稅,專管員不讓申請退稅讓改報表,我是改匯算清繳的納稅申報表里的納稅調整明細?該怎么計算,依據什么數據怎么填?除了這個表,別的相關表還要改哪個?只能去大廳更改申報嗎
老師,請問這位老師說的,財務報表上修改了哪些報表項,需要涉及到企業所得稅匯算清繳的附表也需要更正申報呢?可以一一舉個例子嗎?因為我這邊沒有更正過年報,不太清楚,怕會漏更正相關附表。
我想請教下 如果企業所得稅匯算清繳 是要有福利費 業務招待費要調整的話 就是要在納稅調整表格里面如實填寫就好了 年度財務報表需不需要跟著改變數據? 年度財務報表 是根據最后一個月 也就是12月的累計數據填寫就好了 是不是這樣子啊?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
這個不是多繳的,是數據算錯了,因為是新手,請教老師告知一下,我怎么填這個主表,謝謝
麻煩老師告知一下這個表里哪一行需要更改,謝謝,著急
都調整為哪個數
你好,可以調整管理費用或者第2行主營業務成本
調整主營業成本吧,調整數應該是多少,還有其他行,還需要調整哪個,我這邊著急更改,初學者,望老師先幫忙,把需要更改的數據及金額列一下,可以嗎,謝謝!
你好,請問你以前年度是虧損的么?
這是以前年度的,麻煩老師看一下,謝謝
怪不得,你以前年度是虧損的,而且虧損了幾十萬。這樣子就要把收入調增76988.99元,使得以前年度彌補為0,再增加收入21589.76元。
收入調增?調成本不行嗎?
可以,成本調減也是可以的
現在沒法在網上稅務局更改,我只能去大廳,這個表是我打出來的。老師,現在問問題的次數又快結束了,還請老師幫忙在這張照片上填一下我需要調整后的數據吧,非常感謝
營業成本你改為5492938.25元
其他的數值呢,麻煩老師把需要調整的數值都幫忙說一下吧,現在次數快結束了,不然還得重新發,我已經問了好幾個老師,都沒有解決問題
我們是小微企業,繳納按5%繳納的
其他的數據都不需要調整啊,只要調整主營業務成本就好了。
營業成本您減的這個數值是怎么算的
5397.44/0.25(企業所得稅稅率)=21589.76 元 以前年度調整開需要彌補76988.99元,總共為76988.99%2B21589.76=98578.76
就是通過反算,然后把你多交的5397.44元的款項給平掉
你填寫的表格都是按照25%的去計算的喔
我把成本調成5492938.25,利潤總額變成198013.23,但是用利潤總額的25%-20%=5%,得出的應納稅額為9900多啊,我現在越來越迷了。有個老師也是讓減成本,但是是19萬多,我現在怎么調最簡單,還有調整后本年應補退應該是0對嗎
匯算清繳,你是不是填寫的 基本信息 有誤啊?
假如是5%的稅率,你調減184937.79元,主營業務成本5406579.21元
你指的什么信息
這個5000多的稅費是19年第四季度繳納的稅費
下次季度交稅,可以寫收入和支出一致,就不用預繳那么多稅費,到時候匯算清繳的時候再來計算