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老師,我這邊需要更改19年企業所得稅匯算清繳,稅局打電話說多繳5000多,不退稅就需要更改報表。求請教!這邊著急改,麻煩老師告知一下,我怎么填,哪個數據填哪里,這里面的數據是一個老師發的,我不知道填到哪里。

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老師,我這邊需要更改19年企業所得稅匯算清繳,稅局打電話說多繳5000多,不退稅就需要更改報表。求請教!這邊著急改,麻煩老師告知一下,我怎么填,哪個數據填哪里,這里面的數據是一個老師發的,我不知道填到哪里。
老師,我這邊需要更改19年企業所得稅匯算清繳,稅局打電話說多繳5000多,不退稅就需要更改報表。求請教!這邊著急改,麻煩老師告知一下,我怎么填,哪個數據填哪里,這里面的數據是一個老師發的,我不知道填到哪里。
2020-10-13 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-13 11:39

你好,其實可以去退稅的(退稅所帶資料:法人及經辦人身份證復印件;報表;繳稅憑證);不退稅更改報表的話,那五千多元怎么處理呢,以后年度又不會推給你? 假如要更改報表的話,可以增加主營業務成本。

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 11:41

這個不是多繳的,是數據算錯了,因為是新手,請教老師告知一下,我怎么填這個主表,謝謝

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 11:49

麻煩老師告知一下這個表里哪一行需要更改,謝謝,著急

麻煩老師告知一下這個表里哪一行需要更改,謝謝,著急
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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 11:49

都調整為哪個數

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齊紅老師 解答 2020-10-13 12:23

你好,可以調整管理費用或者第2行主營業務成本

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 12:25

調整主營業成本吧,調整數應該是多少,還有其他行,還需要調整哪個,我這邊著急更改,初學者,望老師先幫忙,把需要更改的數據及金額列一下,可以嗎,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-10-13 12:43

你好,請問你以前年度是虧損的么?

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 12:44

這是以前年度的,麻煩老師看一下,謝謝

這是以前年度的,麻煩老師看一下,謝謝
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齊紅老師 解答 2020-10-13 12:48

怪不得,你以前年度是虧損的,而且虧損了幾十萬。這樣子就要把收入調增76988.99元,使得以前年度彌補為0,再增加收入21589.76元。

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 12:50

收入調增?調成本不行嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 12:51

可以,成本調減也是可以的

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 12:56

現在沒法在網上稅務局更改,我只能去大廳,這個表是我打出來的。老師,現在問問題的次數又快結束了,還請老師幫忙在這張照片上填一下我需要調整后的數據吧,非常感謝

現在沒法在網上稅務局更改,我只能去大廳,這個表是我打出來的。老師,現在問問題的次數又快結束了,還請老師幫忙在這張照片上填一下我需要調整后的數據吧,非常感謝
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齊紅老師 解答 2020-10-13 12:58

營業成本你改為5492938.25元

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 13:04

其他的數值呢,麻煩老師把需要調整的數值都幫忙說一下吧,現在次數快結束了,不然還得重新發,我已經問了好幾個老師,都沒有解決問題

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 13:05

我們是小微企業,繳納按5%繳納的

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齊紅老師 解答 2020-10-13 13:06

其他的數據都不需要調整啊,只要調整主營業務成本就好了。

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 13:07

營業成本您減的這個數值是怎么算的

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齊紅老師 解答 2020-10-13 13:10

5397.44/0.25(企業所得稅稅率)=21589.76 元 以前年度調整開需要彌補76988.99元,總共為76988.99%2B21589.76=98578.76

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齊紅老師 解答 2020-10-13 13:11

就是通過反算,然后把你多交的5397.44元的款項給平掉

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齊紅老師 解答 2020-10-13 13:11

你填寫的表格都是按照25%的去計算的喔

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 13:15

我把成本調成5492938.25,利潤總額變成198013.23,但是用利潤總額的25%-20%=5%,得出的應納稅額為9900多啊,我現在越來越迷了。有個老師也是讓減成本,但是是19萬多,我現在怎么調最簡單,還有調整后本年應補退應該是0對嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-13 13:20

匯算清繳,你是不是填寫的 基本信息 有誤啊?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 13:23

假如是5%的稅率,你調減184937.79元,主營業務成本5406579.21元

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 13:24

你指的什么信息

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快賬用戶1222 追問 2020-10-13 13:31

這個5000多的稅費是19年第四季度繳納的稅費

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齊紅老師 解答 2020-10-13 14:09

下次季度交稅,可以寫收入和支出一致,就不用預繳那么多稅費,到時候匯算清繳的時候再來計算

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你好,其實可以去退稅的(退稅所帶資料:法人及經辦人身份證復印件;報表;繳稅憑證);不退稅更改報表的話,那五千多元怎么處理呢,以后年度又不會推給你? 假如要更改報表的話,可以增加主營業務成本。
2020-10-13
一般來說是可以申請退稅的,專管員不讓退稅是不合理的
2021-07-06
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2025-04-07
對的,是的,是這么做的。
2023-04-26
您好!電子設備折舊年限不低于3年就可以。設備是今年新增的吧。在6行5列里也填1572那個數哈,后面的6行8列累計折舊那里也填一樣的。不存在納稅調整。
2021-05-20
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