需要的 12月份開信息表 1月份申報進項轉出 11月份的那個可以抵扣
老師你好,我想問下,9月開出發票,銷售庫存商品的,然后11月客戶才發現開票信息錯了,退回重開,只做沖紅憑證就行了嗎?還需要在進銷存進行修改嗎
老師好!我們公司去年12月份收到的進項發票已經認證抵扣,現在賣家跟我說發票開錯了需要退回紅沖,請問老師發票給他們退回我需要怎么做?
老師您好,由于一張專票,內容出錯了,需要銷售方沖紅,我們已經給他提供了紅字信息表,但是在發票服務平臺沒有提示紅沖發票的信息,是對方沒有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進行進項稅額轉出嗎?因為在四月份就已經認證了,
你好,11月廠家給我們開的發票,已經認證,包稅,12月發票拿回來發現規格開錯了,需要沖紅嗎?如果沖紅,11月的進項就少了,需要多交稅嗎?
我們是購買方,11月份保險公司給我們開的發票,我們紅沖了,現在是12月,保險公司那邊說我們紅沖的名稱不對,需要把11月的紅沖表要撤銷重新開,我們已經抵扣了,對稅務那邊有什么影響
公司是單休,員工工資怎么計算比較合理
老師,基金管理人和基金產品企業是不是都適用企業會計準則,然后財務報表報送類型選財務報表報送與信息采集(企業會計準則金融企業)
以前年度損益在加在利潤表的那個位置
固定資產處置。公司的一部小汽車,累計折舊后剩6萬,折價按2萬賣。 1、這筆業務分錄怎么寫? 2、報稅按13%未開具發票報2萬可以嗎?
老師,公司處置了一輛車,請問企業所得稅這塊該如何處理呢?
老師:一般開票收稅點嗎?
老師,之前暫估入庫了商品,結轉了成本,下個月只紅沖了商品,成本沒有調增,這樣怎么調
用友nc軟件的固定資產明細在哪導出呢
老師您好,想請問我公司的員工幫外部公司生產貨物,工資由外部公司承擔,我司先墊付工資,這部分的支出是否確認我司的管理費用,計入應付職工薪酬?還是計入其他應收款?后續外部公司會付給我們這部分費用,我司給他開具服務費發票?這部分又如何做賬?
律師事務所會計核算及涉稅政策,會計學堂有沒有新的課程啊,需要按照圖片所示做賬嗎,之前做賬沒有那么復雜就是主營業務收入-代理費,沒有用到合同負債科目
就是11月已經報完稅的不用管,不用補稅。12月沖紅重新開過來就行。沖紅是要購買方申請吧,
老師,我們沒有稅控盤,由于口罩原因無法到稅務大廳辦理,怎么辦?
對的,是的 那就先不開 申請了之后再開
跨年也可以嗎?
可以 那只要能開出來就可以。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快