在 具體的什么問題
老師,員工墊付的采購款,是填費(fèi)用報(bào)銷單,還是采購付款申請(qǐng)單呢報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單不是一般入費(fèi)用的嗎感覺有點(diǎn)怪
老師,工商年報(bào)里面有這個(gè)企業(yè)即時(shí)信息申報(bào),意思是如果公司收到實(shí)收資本得要20個(gè)月工作沒日內(nèi)填寫這個(gè)表?變更注冊(cè)資本,改變每個(gè)股東持股比例也要填寫嗎
企業(yè)招殘疾人可以少交殘保金,還有什么稅嗎
老師,昨天很多同事這么認(rèn)為的,我這么在群里說合不合適?對(duì)于你們昨天說的鋁扣板項(xiàng)目提供虛假審計(jì)報(bào)告的最終結(jié)論認(rèn)定為不合規(guī),在專家和甲方認(rèn)可的情況下,請(qǐng)問不合規(guī)的依據(jù)是什么?那一條說了審計(jì)報(bào)告必須備案,不備案就不合規(guī)?合規(guī)不合規(guī),建議謹(jǐn)慎定論。
老師,小規(guī)模,15人,企業(yè)所得稅按多少繳納,例如利潤10萬,應(yīng)該交多少?
工商年報(bào),23年沒有海關(guān)年報(bào),24年有海關(guān)年報(bào),是不是說明是24年開通的海關(guān)呀?
個(gè)體戶可以開增值稅發(fā)票嗎
請(qǐng)教,物業(yè)企業(yè),代收代繳水費(fèi)簡易征收水費(fèi)稅率全按3%算收入和成本對(duì)嗎?普通發(fā)票也按3%算稅入賬嗎?比如這份發(fā)票怎么入賬呢
工業(yè)制造企業(yè),計(jì)提工資時(shí)不同部門的工資需要按工時(shí)分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)做,是調(diào)整第四季度報(bào)表和增值稅申報(bào)表,補(bǔ)四季度印花稅和水利建設(shè)基金,匯算清繳按調(diào)整后的報(bào)表填報(bào)嗎?發(fā)票2025年5月才會(huì)開出,2024年增值稅報(bào)表填入未開票收入,2開票當(dāng)月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
就是我問您的關(guān)于留底退稅賬務(wù)處理的問題,以上是我賬面余額的截圖,您幫我詳細(xì)列一下分錄吧
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)11159.29, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)54469.55
借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26,這個(gè)余額怎么辦?
是不是又把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去了?如果是的話,外交轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額 借方余額表示留底
“外交轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額 借方余額表示留底”是什么意思
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底留著以后抵扣的。
我們不用抵扣,我們要申請(qǐng)留底退稅,因?yàn)檗D(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,我不用把他轉(zhuǎn)到未交增值稅平掉嗎?
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 第一個(gè)分錄收到退稅, 第二個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅, 第三個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅