銷售費用 借固定資產150萬, 銷售費用5萬, 貸應收賬款155萬
老師,我們是一個酒廠,鋼構公司給我們做了一個大棚,大約13萬,已開票。混凝土公司和我們酒廠是同一個股東,由于酒廠沒錢給,鋼構公司就從混凝土公司拉了15萬的貨。2萬元補了差價。抵消了和酒廠的應付款。這個賬務怎么處理
老師 請教一下,情況是這樣,我們是建筑類企業,裝修公司,之前做了一個工裝工程100多萬,現在甲方沒錢付工程款,用一塊土地使用權來抵工程款給我們公司,目前準備抵頂協議,這種情況我裝修公司要怎么做賬務處理?
你好老師,我們租賃了其他公司的土地在上面建了房子,合同規定10年到期后,上面的建筑物歸出租方所有,我們現在續簽了12年的租賃合同,對方說讓我們把賬上的固定資產建筑物轉給他們有這樣的說法嗎?我的意思是建筑物歸他們,他們自己可以找評估公司評估后做土地增值吧,我們應該不涉及賬務處理吧,現在我們是按自己在上面建的建筑物交房產稅跟占用面積給對方相應的稅金。接下去是不是要按總出租金額收房產稅了。
老師,我想咨詢一下這個我們廠是做瀝青混凝土的,我們廠買了15輛車做運輸用,但是15輛車去外面加柴油不方便,也為了節約成本,我們公司做了一個存放柴油的倉庫,還買了加油機,第一個問題是,公司允許自己設置柴油倉庫 嗎,第二個問題,我們公司做外賬,柴油從來都是一張發票一張費用平賬的,借,銷售費用 借,制造費用,進項稅,貸,銀行存款,沒有做過柴油的庫存數,可是這個月柴油供應商給我們開了很多的票過來,這次的票相當于平時做賬的5倍的數量,這個月開的票相當于平時5個月的用量,我該怎么做賬前后銜接又不顯得很假呢
老師你好,我公司給他人做混凝土澆筑,對方沒錢給結賬,給我們頂賬了幾套房子。房子到手后我們公司又給了其他應付的公司,這一套的賬務怎么怎么做帳,怎么處理?
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
那固定資產進來我又頂給供應商了呀
借固定資產清理 貸固定資產, 借應付賬款 貸固定資產清理應交稅費、應交增值稅銷項, 然后把固定資產清理余額結轉到資產處置損益。
這銷售費用5萬也沒有票據,這不能稅前扣除吧。
按您這意思我出售固定資產還要交增值稅了,還得開票了?
可以 合同里面約定給對方一個折扣
那我這給混凝土供應商開不動產銷售發票了?
你好 是的,是這么做的。